每个岗位职责都应该与组织的目标和发展方向相对应。岗位职责的写作需要结合自己的实际情况,避免一味照搬别人的样板。如果你正在寻找新的工作机会,以下是一些岗位职责范文,可以帮助你更好地了解岗位需求。
出差公函模板
出差人员原则上乘坐全列软席列车软座,但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,经单位领导批准,可以乘坐软卧,按照软卧车票报销。下面本站小编给大家带来出差公函,供大家参考!
现有我单位等名同志,拟定于月日前来(事由),敬请贵单位予以接洽。
特此函告,诚表谢意!
xx县xx乡初级中学。
公函。
我公司等一行人来贵单位办理公事业务,请给予接洽。
特此函告。
xx市农业局:
根据工作安排,我局派遣xx同志来你局颁发20xx年度优秀案卷证书等奖励,以及指导案卷制作。时间一天。
201xx年xx月x日。
单位出差公函范文
工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面本站小编给大家带来单位出差公函,供大家参考!
公司:
特此委托!
委托单位:陕西建设集团有限公司。
代理单位:浙江快达建设安装工程。
集团有限公司。
日期:xx年x月x日
我公司等一行人来贵单位办理公事业务,请给予接洽。
特此函告。
xx市农业局:
根据工作安排,我局派遣xx同志来你局颁发20xx年度优秀案卷证书等奖励,以及指导案卷制作。
时间一天。
201xx年xx月xx日。
公务出差报销制度
第一条 公务出差实行事前审批制度。
1、出差人员必须事先填写差旅计划表,由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。
2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等,须经校主要领导审批。
第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食费执行万家小学规定。
第三条 交通费
1、一般情况下,学校工作人员出差可乘坐火车、汽车(不含租车)、轮船(不含旅游船)。
2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。
5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的,应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第四条 住宿费
1、出差人员的住宿费,按出差的实际住宿天数计算,在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的,一律不报销住宿费。
2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员,只能接受接待单位就近从简安排住宿。
3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的,应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第五条 伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费实行定额包干,按出差自然(日历)天数计发,每人每天补助标准为每餐3元。
2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的,应在差旅计划表上相应栏内注明,会议期间不发给伙食补助费。
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的'差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由院领导特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
机关公务出差制度
一、原则和条件:本着拓宽视野,加强学习,增进联系,深化了解,促进发展的思路,组织政协工作人员赴外地学习考察、专题调研、友好访问、应邀回访、参加有关会议等公务活动,以利于借鉴经验,取长补短,提高自身能力,开创政协工作新局面。
学习考察、专题调研须有书面提纲或方案,突出主题,联系实际,具有针对性;友好访问、应邀回访要有前提条件,明确范围;参加有关会议,应有主办方的明文通知。
二、批准程序:上述外出公务活动,由秘书长商有关人员提出初步安排意见,明确人员、经费、时间和地点,提请市政协主要领导和分管领导审定。
三、人员范围:
1、学习考察,必须由有相应工作职能、对应工作任务或即将需要开展相关工作的人员参与。
2、调查研究,必须由担负专项工作任务的人员参与。
3、相关会议按照会议规定的.人数、要求参加,由市政协领导带队,其他人员由办公厅统筹安排。
4、友好访问由市政协领导带队,其他人员由办公厅统筹安排。
5、外出公务活动包括省、市政协及其专委会组织安排的出省的学习考察、调查研究、友好访问、参加会议等,原则上处级以上干部每年安排一次、科级及科级以下人员每两年安排一次。
四、外出时间:学习考察、友好访问、调查研究、参加有关会议,一般在12天以内。
五、外出经费:
1、外出公务活动经费,除市政协领导外,原则上每人次按4000元安排。特殊情况需增加经费的,要及时报批。行前,由专人出具借条,按规定批准后才可借取经费,外出公务结束一周内办理报帐手续。
2、在本会外争取经费支持的应纳入机关财务统一管理,如外出经费超过规定的,可以在此经费中开支。
3、不属办公厅统一安排、超过规定批次的外出公务活动,机关不安排经费。
4、可列支的科目为:汽油费、路桥费、住宿费、礼品费和餐饮费等。
5、省政协各专委会和市政协各专委会组织的外出公务活动,经费由各专委会自行负担。
六、联系联络:由既定外出的工作人员负责安排行程,并与对方发传真联系,落实途中的联络事宜。
七、外出公务活动结束后,外出人员须向主席会议或市政协主要领导报告公务活动情况。同时,随同人员须向秘书处通报外出时间,将会议材料交秘书处存档,向行政处通报所到之处接待情况。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索机关公务出差制度。
出差公函
公务出差有一定的管理制度和接待制度,通常出差前也会给相关的单位发出差公函安排具体工作。下面是爱汇小编给大家整理的关于出差公函范文,供大家阅读!
公务接待公函
公安县社区矫正局:
我局局长郑少华同志带领我局工作人员共计5人,于20xx年3月23日到你局学习交流社区矫正工作,请贵单位予以接待。
特此函告。
20xx年5月20日
x市x局函〔20xx〕1号
xx市xx局
关于xxx等同志前来汇报工作的函
省xx厅:
根据工作需要,现安排xxx等x位同志,于20xx年x月x日到你处汇报xx市xxx工作情况,请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定,按照不高于80元/人﹒次的标准予以接待。
特此函告。
附件:人员名单
xx市xx局
20xx年5月x日
局机关公务接待管理制度
一、 接待原则
1、公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、一支笔审批、分月结帐的原则。
2、机关接待工作由办公室统一安排。
3、实行烟酒自备制度,办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。
二、接待范围
公务用餐接待是指因工作需要,由局办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围:
1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的;
2、本县县级政府及县直部门来局办理公务的;
3、局领导邀请或来访的重要客人;
4、外地民族部门来局交流、考察等公务活动的;
5、请求有关部门支持工作需给予招待的;
6、会议接待按有关会议制度执行。
三、接待地点、标准及管理
1、公务用餐接待,一般定点进行,接待点要相对固定,同时考虑优质优价原则。确需到星级宾馆接待的应报局长批准。
2、接待标准。公务用餐接待限定标准,厅级每桌不超过 元,处级每桌不超过 元,接待县市民宗局负责人每桌不超过 元。其他来局办公务的'人员吃工作餐,工作餐每人每餐不超过 元。此标准包括烟酒在内(接待原则上不派发烟,酒水自带)。超标准接待应报分管领导特批。
3、陪餐人数原则上不超过来客人数;超出接待标准,超出陪餐人数,以及未经批准安排接待就餐的,其费用由经办人员自行负责。
4、接待费实行用餐标准控制管理,每月底公布一次。
四、 接待费用结帐
定点单位的接待由办公室负责人统一负责签单,接待费用由办公室按月进行审核结算。结算时履行以下程序:接待餐馆持菜单,用餐通知单,办公室对照台帐逐笔审核后,由接待点开出收据发票,经财务会计审核票据后,再由办公室主任签字,呈分管财务的领导审批,然后报帐,严格按照财务管理制度执行。
公务出差接待公函
新丰小学 :
因工作需要,兹由 省太平洋保险公司章登荣主任携市
县领导 一行 24 人,前往你校 考察学校援建事宜 时间: 10月x日1 天,请予接洽。
大渡口中心校
20xx年x月x日
一、接待程序
公务接待实行对口、对等接待,尽量控制陪同人员。并按以下程序操作:
1、所有公务来客接待,由局办公室确定接待标准和地点,经办人在来客招待登记用餐单上签字,并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。
2、局领导安排的接待,由办公室承办;股室对口接待的,须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的,办公室直接安排,特殊情况确需突破标准的,办公室应报分管领导同意安排。
4、办公室建立接待登记台帐,对局机关所有的公务接待逐笔登
记。未按程序办理的用餐接待,未经领导批准,更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
出差公函模板
新丰小学:
因工作需要,兹由省太平洋保险公司章登荣主任携市。
县领导一行24人,前往你校考察学校援建事宜时间:10月x日1天,请予接洽。
大渡口中心校。
20xx年x月x日。
一、接待程序。
公务接待实行对口、对等接待,尽量控制陪同人员。并按以下程序操作:
1、所有公务来客接待,由局办公室确定接待标准和地点,经办人在来客招待登记用餐单上签字,并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。
2、局领导安排的接待,由办公室承办;股室对口接待的,须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的,办公室直接安排,特殊情况确需突破标准的,办公室应报分管领导同意安排。
4、办公室建立接待登记台帐,对局机关所有的公务接待逐笔登。
记。未按程序办理的用餐接待,未经领导批准,更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
公务出差管理规定
一、为加强票据管理,规范票据业务,明确管理责任,特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务,经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管,领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内,有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则,不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监审核,出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据,收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发,作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页,已开出的作废票据,由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确,规范单据填写正楷,字迹清晰;单据在填写过程中出现错误,不得撕毁单据,必须保持单据完整,并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时,应认真审核,及时入账,对不合规票据及时向财务总监反映,由财务总监确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回,妥善保管,做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时,应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时,应尽快采取相应的措施,对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。
十二、票据保管人员调动工作或离职时,应编制票据移交明细表,在财务总监的监督下逐笔确认移交,确认无误后,由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于所有财务人员,如有违反究其相关责任。
公务出差心得体会
公务出差是政府机关中较为常见的一种工作形式,虽说是一项“特殊”任务,但对于公务员来说,也是一次领导关怀下的锻炼机会。在这些越来越多的公务出差中,需要我们认真总结经验,提高工作效率,提升自身素养。
一、出台计划。
公务出差需要行程安排,挑选好酒店和交通工具等一系列配套的事项。出差前,需要合理地安排自己的行程,制定出差计划,并合理布置好时间。自己是参与这个任务的一个环节,时刻都要随时备战,不能因为其他事情分散了精力。
二、文明出行。
文明出行是一种良好习惯,也是每一名公务员在公务出差中必须遵守的规范。作为公务员,不仅需要保持良好的形象,同时也需要用自己的行动去涵养社会风气、维护公共卫生。而在公务出差时,供应的餐饮以及住宿环境也需要我们细心地关照。
三、文明交往。
文明交往是在公务出差期间,与他人极为紧密地联系的过程,也是我们在行事过程中的优秀品质之一。文明交往是针对所有人而言的,需要我们在出差中能够高质量地发挥自己的能力,提升团队合作精神以及团队的凝聚力。在交流过程中,不能用言语、态度等方式伤害到他人的情感,要以平等、友好的方式来与团队中的其他成员沟通交流。
四、效率为先。
在公务出差中,除了要做好文明出行、文明交往和其他基本工作外,提高效率也非常重要。公务出差的最终目的是为了更好地完成任务,所以对于出差时间的管理,我们应该合理分配时间,提升自己的工作效率。除此之外,还需要在公务出差中寻找到有效的沟通途径,以更好地提高团队的凝聚力,保证工作的完成质量。
五、保护好自己。
常言道:“千里之堤毁于蚁穴”,在公务出差中,我们也需要特别留意自己的各项工作。我们需要将自己的各项计划都备好,及时跟进任务的进度,以避免出现问题。同时,还需要注意到自己的身体素质,并根据不同的环境条件,选择适合我们自己的工作方式,保证自己在公务出差中的完成度。
总而言之,在公务出差中,我们永远要以实际行动实践自己的所学所用,同时秉承团队精神与精益求精的工作态度,全力协同完成出差任务。我们相信,只要出差前做好充分的准备与思考,借助有效的工作方法,我们必能在公务出差中彰显自己的能力。
出差接待公函模板
出差指工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面本站小编给大家带来出差接待公函,供大家参考!
新丰小学:
因工作需要,兹由省太平洋保险公司章登荣主任携市。
县领导一行24人,前往你校考察学校援建事宜时间:10月x日1天,请予接洽。
大渡口中心校。
20xx年x月x日。
一、接待程序。
公务接待实行对口、对等接待,尽量控制陪同人员。并按以下程序操作:
1、所有公务来客接待,由局办公室确定接待标准和地点,经办人在来客招待登记用餐单上签字,并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。
2、局领导安排的接待,由办公室承办;股室对口接待的,须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的,办公室直接安排,特殊情况确需突破标准的,办公室应报分管领导同意安排。
4、办公室建立接待登记台帐,对局机关所有的公务接待逐笔登。
记。未按程序办理的用餐接待,未经领导批准,更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
我公司等一行人来贵单位办理公事业务,请给予接洽。
特此函告。
xxxxx部。
你处于——年——月——日召开(举办)的———。
—会议(活动)的通知(邀请)已收悉。现委派我公。
司——部——等x名同志前往参加。
姓名:职务:
往返时间:xx月xx日——xx月xx日。
行程安排:
xxxx集团xxx部。
签发人:
公务出差心得体会
近年来,随着经济全球化进程的不断加快,企业的市场竞争趋势日益激烈,对各级领导和企业骨干的素质要求越来越高。而公务出差是各级领导和企业骨干向外拓展市场,加强交流,提升自身素质的重要方式之一。作为公务出差的一员,我深刻意识到,只有进行深刻的思考,明确出差的目的和标准,才能充分利用这个机会,增进自己的素质,扩大个人影响和企业效益。在这篇论文中,我将分享我个人在出差过程中的几点体会和总结。
一、出差计划要合理规划。
在出差前,我们要合理制定出差计划。首先,我们要明确出差的目的和标准,进而确定出差的时间、地点及出差队员。其次,我们要合理安排出差的路线和交通工具,确保节约成本,兼顾时间和安全。不仅如此,还需要提前了解出差地的气候、时差、文化等信息,以做好准备和适应。
二、出差期间要密切联系。
在出差过程中,要随时与公司保持联系,争取公司在第一时间掌握出差进程并做出相应的应对措施。同时,应随时随地按照出差计划和出差任务的要求,开展业务活动,积极拓展人脉,增进与客户、同行和行业内专家的交流和合作。坚持开展活动期间的记录和反思,及时调整出差计划,增强对市场和客户的理解。
三、拓宽人脉,积累资源。
在出差期间我们要重视与客户、同行和专家之间的交流和合作。通过拓宽人脉,积累资源,加强互利合作,创造合作共赢的局面。出差期间,我们要遵循“不差、不拒、不迟”的原则,不仅要充分听取对方的意见和建议,而且还要清楚地表达自己的观点和态度。这不仅有利于我们的个人成长,同时也能够为我们的公司和产品打开市场和拓展资源。
四、提高学习效益,推动自身成长。
在出差期间,我们应当深入了解出差地的文化语言等,以更好地适应当地的生活和工作环境。同时,应积极参加各种培训和交流活动,提高自身的知识水平和业务水平。特别是在涉及到行业市场前沿、经济发展趋势等领域,要不断地汲取新知识、新技能和新思想,才能更好的推动自身的成长和公司的发展。
五、出差后做好总结。
出差期间我们要不断地进行记录和总结,记录自己的出差经历,对自己进行反思和总结,做好出差的笔记,这样有利于公司后续工作的开展,并且有利于自己更好地理解市场和发展趋势。同时,在积极完成出差任务的基础上,利用出差的机会对国家和当地的发展环境、企业文化、市场走向等方面进行全面地调研,以为公司决策和企业管理提供精准的依据。
总之,企业的发展离不开公务出差,而在公务出差中,只有严格遵循出差计划,拓宽人脉,提高学习效益,做出合理的回顾总结,才能更好地推动个人和公司的成长。希望本文能够对公务出差的读者提供一些参考和借鉴,更好地助力企业的发展。
出差公函范文
关于xxx等同志前来汇报工作的函。
省xx厅:
根据工作需要,现安排xxx等x位同志,于20xx年x月x日到你处汇报xx市xxx工作情况,请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定,按照不高于80元/人﹒次的标准予以接待。
特此函告。
附件:人员名单。
20xx年5月x日。
局机关公务接待管理制度。
一、接待原则。
1、公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、一支笔审批、分月结帐的原则。
2、机关接待工作由办公室统一安排。
3、实行烟酒自备制度,办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。
二、接待范围。
公务用餐接待是指因工作需要,由局办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围:
1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的;。
2、本县县级政府及县直部门来局办理公务的;。
3、局领导邀请或来访的重要客人;。
4、外地民族部门来局交流、考察等公务活动的;。
5、请求有关部门支持工作需给予招待的;。
6、会议接待按有关会议制度执行。
三、接待地点、标准及管理。
1、公务用餐接待,一般定点进行,接待点要相对固定,同时考虑优质优价原则。确需到星级宾馆接待的应报局长批准。
2、接待标准。公务用餐接待限定标准,厅级每桌不超过元,处级每桌不超过元,接待县市民宗局负责人每桌不超过元。其他来局办公务的人员吃工作餐,工作餐每人每餐不超过元。此标准包括烟酒在内(接待原则上不派发烟,酒水自带)。超标准接待应报分管领导特批。
3、陪餐人数原则上不超过来客人数;超出接待标准,超出陪餐人数,以及未经批准安排接待就餐的,其费用由经办人员自行负责。
4、接待费实行用餐标准控制管理,每月底公布一次。
四、接待费用结帐。
定点单位的接待由办公室负责人统一负责签单,接待费用由办公室按月进行审核结算。结算时履行以下程序:接待餐馆持菜单,用餐通知单,办公室对照台帐逐笔审核后,由接待点开出收据发票,经财务会计审核票据后,再由办公室主任签字,呈分管财务的领导审批,然后报帐,严格按照财务管理制度执行。
公务出差报销标准
省外出差一般地区15元,特殊地区20元;
省内直辖市出差一律15元;
省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;
6、关于差旅费、会议费的几项特别规定
(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;
7、下列人员不予报销伙食补助
会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;
被外单位聘请提供有偿劳务的;
带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);
在出差的同时发生业务招待费的;
出差期间所发生的车船费,住宿费等直接差旅费之外的其他费用,需单独办理报销手续,不可与差旅费票据混在一起报销。
工作人员出差及差旅费报销规定
一、工作人员出差的批准:
1、一般工作人员在本省境内出差,须经系、部(办)领导批准。赴省外出差,须经主管副院长批准。
2、中层干部省内外出差,须经主管副院长批准。
3、副院长、顾问省内外出差,须经院长批准。
4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。
5、工作人员出差,凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱,必须事先申请院长批准后,方可乘坐。
6、工作人员出差前,应填制出差申请单,写明出差事由、出差地点、预计天数,经批准后,方可出发。
二、差旅费用报销有关规定:
1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准:
2、凡夜间乘火车超过6小时,白天连续乘火车超过12小时以上,可购同席卧铺票(定票费限额30元)。凡符合购卧铺条件而末购者:
乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。
3、住宿费包干使用,提交住宿-费-发-票,按标准计发。未提交住宿发票者,按住宿费标准的一半发给。
4、伙食补贴
1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。
2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员,时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内,每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。
3)赴外地招生,在原补贴标准上增加10元计算。
4)会议伙食补贴:
西安市内无伙食补贴;外埠会议,凡交纳会议费或资料费者,无伙食补贴,只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。
5、市内交通费
1)工作人员外埠出差,每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。
2)副院长以上人员出差,因工作需要,应事先征得院长同意,可报销相关出租车费。
3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差,不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员,日行车100公里以上者,发给10元行车补贴。
6、出差期间的个例
1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴,但不计算住宿费和市内交通费,住院超30天以上停发伙食补贴。
2)学生赴外埠实习或毕业设计,只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的,不计发住宿费。住宿收费的,按每人每天20元标准控制,据实报销。
3)出差人员丢失原始票据的,原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准,只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。
4)工作人员出差,原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要,应事先请示院长同意,本着勤俭的原则,在院长批准的限额内报销。
5)出差人员不得绕道或借出差游山玩水。
三、差旅费报销程序
1、出差人员返回后,必须在7日内办理报销手续,及时冲还借款。
2、按照谁批出差,谁批准报销的原则,报销人应附出差申请单,原始单据,并填明报销人,经批准人签字后,由财会人员办理报销并付款。
第一条 公务出差实行事前审批制度。
1、出差人员必须事先填写差旅计划表,由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。
2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等,须经校主要领导审批。
第二条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食费执行万家小学规定。
第三条 交通费
1、一般情况下,学校工作人员出差可乘坐火车、汽车(不含租车)、轮船(不含旅游船)。
2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。
5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的,应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第四条 住宿费
1、出差人员的住宿费,按出差的'实际住宿天数计算,在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的,一律不报销住宿费。
2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员,只能接受接待单位就近从简安排住宿。
3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的,应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第五条 伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费实行定额包干,按出差自然(日历)天数计发,每人每天补助标准为每餐3元。
2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的,应在差旅计划表上相应栏内注明,会议期间不发给伙食补助费。
一、费用报销标准
1、交通:
公司员工因公出差的车、船费等,凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的,原则上坐火车(硬座);如果没有硬座需要坐卧铺的,必须经公司主管经理批准;超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。需要乘坐飞机的,必须经公司主管经理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。
2、住宿及伙食补贴:
出差期间如果有招待行为,按餐扣除。超过14天,补助将按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本,年底统一考核,补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。
3 、通讯费:
公司有明文规定了年话费标准的人员,平时按月审核话费耗用进度,年底统算;其它科室人员经本部门主管签证,确属因公费用部分准予报销;供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单,扣除私用话费后的话费给予报销。(安装人员电话费由安装部负责审核,根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。)
6 、业务招待费及礼品:
公司销售人员报销业务招待费、礼品费用,按其本人年合同总额(已经开始执行的合同额)的5‰范围内控制报销。
7 、其它费用
驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款,一律不得报销。
二、费用报销规则:
为加强掌握费用支出的真实性,各有关部门负责人对本部门人员的费用报销,要认真进行报销前初审,注明报销事项情况属实。末经本部门负责人签批的报销单,财务人员不介予审核和报销。
以上规定望各部门及全体员工遵照执行。本规定由二0一一年一月一日起执行,公司以前相关规定由此废止。
公务出差管理规定
为进一步加强校风、学风建设,保证学校良好的教学秩序,优化育人环境,使学生在德、智、体、美等各方面全面发展,根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》等相关文件的精神,结合我校实际制定本规定。
第一条学生应自觉遵守学校纪律,积极参加教育教学计划规定和学校组织的活动。每学期开学时,学生应按学校有关规定办理注册报到手续,因故不能报到注册者,必须办理请假手续。
第二条学生上课、实习、劳动、军训、社会实践等都应当实行考勤,因故不能参加者,必须按规定请假,否则以旷课论处。凡未请假、请假未经批准超过两周不注册或未请假、请假未经批准、未批准超过请假期限连续两周不参加学校规定的教学活动的,按自动退学处理。
第三条学生在双休日、节假日期间离开南宁市区外出活动,以及晚间因故不回校住宿的必须办理请假手续。
第四条因故不能按时上课者,需提前请假。因特殊原因不能提前请假者,应电话向任课老师(班主任)口头请假,并事后补假。
请病假者应提供有资质医院的诊断书及建议休假的证明,因公请事假者应提供有关证明,因私请假者应写明理由及请假时间。
第五条学生经选拔代表学校参加文体、科技等比赛活动而不能上课必须请假的,应由组织单位按照相关要求出具请假证明,并协调办理请假手续,学生应及时按要求向任课教师出具请假单及证明材料。
第六条学生请假期满必须办理销假手续,否则以旷课论处。
第七条学生考勤工作由任课教师、班主任、班干部协同进行,专任教师全面负责上课、实习、毕业论文(设计)等环节的纪律考勤工作,班主任、班干部负责其他环节的考勤工作。学生考勤一律记入各班考勤本。
第八条学校正常上课时间,学生旷课按学生应选课程的实际授课时间计算,毕业实习、毕业论文(设计)等环节,每天按5学时计算。
第九条请假时间在一天以内的由班主任批准;请假二天(含二天)以上一周以内由班主任签署意见,并注明去向、家庭地址、个人和家庭联系电话,由学院学生工作组审批,并登记备案;请假一周以上由学院学生工作组审批,报学生工作处备案(经批准的假条由审批部门存查)。
第十条学生宿舍实行寝室长晚点名制度,学生应在每天23︰30以前回宿舍就寝。在23︰30以后不回校住宿的,寝室长或宿舍成员应及时向班主任报告。班主任应向学院学生工作组报告,并设法查明学生去向。
第十一条学生因病经有资质医院诊断,停课治疗、休养占一学期总学时三分之一以上或一学期请假、缺课超过总学时三分之一以上的须办理休学手续。
第十二条违反以上考勤规定者,学校将根据《广西大学学生处分规定》的有关规定,给予相应处分。
第十三条本规定自公布之日起实施,由学生工作处、教务处负责解释。此前有关规定与本规定不相符的,以本规定为准。
广西大学。
20xx年4月23日。