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2023年审计报告征求意见稿回复时间(优质8篇)

时间:2023-09-22 21:19:50 作者:紫薇儿2023年审计报告征求意见稿回复时间(优质8篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。那么什么样的报告才是有效的呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

审计报告征求意见稿回复时间篇一

我们审计了后附的以下简称“”)财务报表,包括20xx年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,20xx年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了x20xx年12月31日的合并财务状况及财务状况以及20xx年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

中国·

20xx年x月x日

审计报告征求意见稿回复时间篇二

在大学审计专业的学习中,我们必须通过实践才能真正掌握所学的知识和技能。因此,实习和实训是我们学习的重要组成部分。最近,我有幸参与了一次审计专项实训,这为我提供了一个宝贵的机会,能够应用我在课堂上所学到的理论知识。在这次实训中,我学到了许多宝贵的经验和教训,对我未来的职业发展有着积极的影响。

第二段:实训的环境与任务

此次实训是在一家大型会计师事务所进行的,我被分配到一个中等规模的企业的审计团队。实训的任务是对该企业的财务报表进行审计,并根据审计结果对其财务状况给出意见。在实际工作中,我学会了使用审计程序,例如资产确认、账户收支分析和凭证复核等。此外,我还积极参与了团队讨论和信息共享,以便更好地理解客户公司的业务模式和风险。

第三段:实践中的困难与挑战

在实习的过程中,我也遇到了很多困难与挑战。首先,由于我是第一次参与实际的审计工作,所以对于审计程序和方法还不是很熟悉。因此,我需要花费更多的时间来学习和理解相关的知识。其次,实际审计的过程中遇到一些账目不清晰或凭证缺失的情况,这为审计带来了困难。我必须通过与客户公司的财务人员沟通,并利用其他审计程序来解决这些问题。最后,与其他团队成员的协调和合作也是一个挑战。每个人有不同的工作方式和思维模式,有效地与团队合作需要更多的努力和沟通。

第四段:实习的收获与体会

通过这次审计专项实训,我收获了很多宝贵的经验和体会。首先,我了解到审计工作的实际操作与理论知识之间的差距。在实践中,我们需要灵活运用所学的理论,结合实际情况来进行工作。其次,我学会了如何与他人合作和沟通。团队合作是审计工作中不可或缺的一部分,只有团队成员之间的有效沟通和协作,才能完成任务,并达到预期的目标。最后,我意识到自己还有很多需要学习和提升的地方。实践中的挑战让我更加清楚自己的不足之处,这将成为我未来发展的动力和方向。实习的经验对我来说非常宝贵,它帮助我更好地了解了审计专业的实际工作,并为我未来的职业发展做好了准备。

第五段:未来的展望

通过这次实训,我对自己的未来职业发展有了更明确的规划。首先,我将继续学习和提升自己的专业知识和技能。审计是一个日新月异的领域,只有不断学习和适应变化,才能跟上时代的步伐。其次,我将积极参与实践和实践机会,并运用所学知识来解决实际问题。只有在实践中不断积累经验,才能更好地应对职业中的挑战。最后,我将持续加强团队合作和沟通能力。作为一个审计人员,团队合作是至关重要的,只有与他人合作,才能发挥出最大的作用,并取得最好的结果。

总结:通过这次审计专项实训,我不仅学到了实际操作的技能和经验,还对自己的职业发展有了更深入的思考。在未来的职业生涯中,我将继续努力学习和提升自己,不断适应和应对变化,并与他人合作,共同努力实现个人和团队的目标。这次实训对我来说是一次宝贵的经历,它将在我未来的职业发展中起到重要的推动作用。

审计报告征求意见稿回复时间篇三

审计委员工作是企业内部控制的重要组成部分,对于企业的发展和稳定具有重要意义。在这次审计委员工作报告中,我深刻理解到了审计委员工作的重要性和必要性,同时也收获了很多心得和体会。

第二段:审计委员工作内容简介

审计委员工作的内容主要包括:审计委员会的组织和管理、公司内部控制制度的评估、内部审计工作的质量控制和监督、以及对公司的会计、财务和合规等方面做出审计评估。这些工作环节的贯彻执行,能够更好地保障企业的健康发展。

第三段:审计委员工作心得

在审计委员的角色贯彻过程中,需要高度认真负责,并做到专业化和规范化。在评估公司内部控制制度的时候,要多方考虑,着重了解各个方法的优缺点,根据实际情况和方案特点,采取最合适的方案进行评估。在内部审计工作的质量控制和监督中,着眼于企业的核心业务,重点关注关键领域,着力解决企业存在的主要问题,同时及时输出准确的风险预警信息。在对公司会计、财务和合规等方面的审计评估中,要切实保障审计工作的严谨性和安全性,确保审计结果的科学和可靠性。

第四段:审计委员工作的价值体现

审计委员工作的价值体现在,通过对公司内部控制制度的评估,可以排除可能的风险和潜在的隐患,保证公司的合规性和稳健性。同时,内部审计工作的质量控制和监督,还可以为公司提供最新的经济信息和管理建议,帮助公司进行传统业务和新兴业务的规划和管理,减少公司的风险和损失。在公司的会计、财务和合规等方面做出审计评估,可以为公司未来的经营决策提供准确和可靠的数据,从而更好地提高公司管理水平和改善业务绩效。

第五段:结语

审计委员工作是企业内部控制的重点,是企业可持续发展的保障。在工作中,审计委员需要高度决策,并提高专业水平和规范化操作,才能真正发挥出工作的价值。只有这样,才能实现审计委员的职责和使命,为公司的健康稳定提供保障。

审计报告征求意见稿回复时间篇四

[摘要]近年来,随着农村经济的不断发展,政fu部门对农村建设与发展的关注度也在不断提升,为了加强农村建设的科学化发展,需要加强农村财务审计工作的开展。本文对农村财务审计工作展开讨论,了解农村财务审计工作中存在的问题,并提出有效的改进措施,促进农村财务审计工作质量的提升,为我国农业经济发展提供保障。

[关键词]农村财务;审计;问题;对策

随着社会的不断发展,政fu对农村经济发展的关注度在不断提升,同时政fu对农村经济建设投入的资金支持也在不断增多。如何高效实现资金的合理化利用是当前人们思考的问题,这也是确保我国农业经济持续稳定发展的重要内容。目前,农村财务审计工作中存在着诸多的问题,如果不及时解决这些问题,必然会对农村经济发展造成影响。因此,应加强对这些问题的分析,并采取合理化措施,实现农村财务审计工作质量的提升,为我国农业经济发展提供保障。

1农村财务审计工作的重要性

1.1有效解决农村财务管理存在的问题

目前,我国农村有一部分财务管理工作人员会凭借着工作的便利谋取私利,这种现象较为突出,已经出现了一定数量的无头账目。另外,还有一部分公职人员会借助工作权利占有农村的公共财产。这些以quan谋si的现象在很大程度上限制了农村财务管理工作的顺利进行。加强农村财务审计工作可以有效改变这种不良现象,而且能够高效解决农村财务管理工作中出现的诸多问题。

1.2农村财务公开制度得到有效落实

对农村干群关系的改善,与农村财务管理中推行财务审计,定期审核农村财务状况有着密切的联系。而且将农村的财务审计结果向农民公示,农村居民会积极主动参与到财务管理的监督工作中来,农村财务管理便会就朝着公平公正的方向发展,农村财务管理中tan污fu败的现象也能大大减少,财务工作人员及居民之间的关系得到了保障[1]。

1.3农村财务人员的业务能力得到提升

加强农村财务审计工作,一方面可以提升农村财务人员的工作能力,另一方面可以提升农村财务人员的工作素养。财务审计工作需要财务人员以财务管理制度和会计审计工作作为基础,及时做好记账和报账工作,进而指导管理人员能够合理安排管理工作,提升财务管理人员的业务水平。

1.4实现集体资金的合理、高效

使用财务审计工作的开展需要财务部门对农村的实际情况有一个深入的了解,这样才能帮助相关部门科学合理地对农村共有财产进行支配。农村审计工作可以清晰地将农村的各项财务状况展示出来。相关部门在财产的分配及使用过程中有据可循,群众能够更加积极主动地配合财务工作,农村的财产透明化之后,会更加科学合理地使用。

2农村财务审计工作存在的问题

最近几年,在相关部门的支持下,农村财务审计工作有了很大的进步。基于审计工作,村集体的经济活动得到了规范,很多遗留的问题得到了解决,党群之间的关系得到了缓和。但是,审计工作仍存在一定的问题。

2.1会计基础薄弱,财务监督工作尚待完善

首先,财务的会计凭证填制不够规范,没有及时规范记账,也没有严格审核原始凭证,凭证不够规范,非统一的、自制的票据在一定程度上给财务审计工作带来了较大难度[2];其次,民主理财和财务公开力度不严,财务管理的透明度较大,一部分民主理财工作成员是由村干部直接委派,而有一部分理财小组的成员没有经过专业的培训,相关知识不足,监督职能尚不健全,所以很难开展理财和监督工作;再者,一部分村没有及时公开财务,尤其是很多重点项目,数据和内容不全面详细;最后,一部分村因为不规范的财务制度,财务管理不透明,群众不满意,上访的情况时有发生。

2.2审计队伍的整体素质与工作需求不相符

农村审计工作是经济发展的需求,随着新农村建设的不断发展,农村审计工作是推进农村经济发展的前提保障,在农村发展中所占的地位也越来越突出。此外,农村审计工作有着较强的专业性及政策性,需要审计人员具有极强的业务能力和职业素养。最近几年,没有组织审计工作人员去参加专业培训,虽然有一定的财务知识,但是审计知识和实操经验不足,多数审计工作只是单纯清理账目、列举数据,在文字的表达上仍有着较大的差距,很难和目前的审计工作相适应,审计工作的质量很难得到提升。

2.3审计工作的问责制落实不到位

审计工作,究其本质是一种监督,但因为审计的动机不完善,造成了审计结果的问责制落实不到位。没有监理相关的审计规章制度,也没有和检察部门建立审计机制,审计结果效果不佳,对审计的检验和要求经常会因为界定不明无法立案,问题长时间堆积而没有得到解决,就会更难解决,个别人的违法违纪行为也很难避免[3]。与此同时,村干部和普通农民之间的关系较为复杂,审计的权威性受到了冲击,审计工作人员的积极性也受到了较大的影响。

3解决农村财务审计工作存在问题的措施

3.1加强对农村财务审计工作地位的认识,强化权威性

目前,在农村经济发展过程中,农村财务审计工作被很多人所忽视,这使得农村财务审计工作的开展受到了很大的阻碍,不仅没有健全的财务审计制度,而且没有专业的审计人员。因此,需要加强明确农村财务审计工作的地位,树立起农村财务审计工作的权威性。首先,需要通过政fu部门将审计工作的重要性按照省、市、县进行逐级传达,使得农村审计工作被大家所重视[4]。其次,需要根据当地的发展情况,制定科学化的财务审计制度,增强审计工作的权威性。最后,将农村财务审计工作的工作职能真正发挥出来,为农村经济建设的稳定发展保驾护航。

3.2加强农村财务审计队伍的建立,增强审计的专业水平

农村财务审计工作的开展,需要专业审计人员的支持,这样才能够使得农村财务审计工作达到高质量的标准。因此,应加强对农村财务审计队伍的建立,加强专业知识的培训,提升整个团队的综合素质。为此,首先需要成立专门的部门来开展农村财务审计工作,同时配备相应的审计人员。其次,需要制定审计人员的培训计划,有组织有计划地开展培训活动,使得农村财务审计人员能够跟上时代的发展,不断增强知识和技能,满足农村财务审计工作的需要。最后,需要加强农村审计人员从业资格管理,只有满足从业要求的人员才能够参与到农村财务审计工作中来,这样能够增强农村财务审计人员的工作责任心,为审计质量的提高提供保障[5]。

3.3重视农村财务审计工作的监督作用

为了保证农村财务审计工作严格按照国家相关规定执行,需要加强监督作用。首先需要发挥农民的作用,实现农村财务审计的核查与监督。其次,需要定期将农村财务审计内容公开,让农村财务审计工作更加透明,避免出现tan污的情况。最后,需要加大村民的监督权力,使得他们敢于对不合理的地方提出疑问,使得农村财务审计工作更加公正和透明。

3.4建立并完善审计的责任追究制度

通过农村财务审计责任追究制度的建立,能够进一步加强农村财务审计工作的开展。在责任追究制度的作用下,能够让更多的审计人员增强工作责任心。同时,还需要加强考核机制的建立。首先,在进行村干部选拔时,农村财务审计工作的质量就是考核内容之一[6]。其次,需要加强审计工作内部的沟通交流。最后,需要加强责任追究制度的落实,充分发挥该制度的作用。

4结语

农村财务审计工作的规范化是一项任重道远的任务,需要在实践工作中不断完善,使得农村财务审计工作的每个环节都能够朝着规范化方向发展。此外,农村财务审计工作的相关人员,还需要加强专业知识的培训,不断提高农村财务审计工作质量,从而为农村经济的稳定发展奠定基础。

审计报告征求意见稿回复时间篇五

在大学学习期间,我所学的理论知识无法完全应用于实际的审计工作中,因此,为了更好地理解和掌握审计的实践操作,我参加了学校组织的审计专项实训。通过这次实训,我收获了很多,也深刻体会到了审计工作的重要性和挑战。在本文中,我将分享一下我在实训中的心得体会。

第二段:充实的实践经历

在实践中,我了解到审计人员需要展示出优秀的专业素养和扎实的专业知识储备。实践中的审计工作充实而庞杂,需要我们灵活运用所学的理论知识,善于分析和解决问题。在实践中,我们要针对不同类型的公司,进行不同层面的审计工作。比如,对于一家股份制企业,我们需要对其财务报表进行审核,发现是否存在错误或欺诈行为。而对于一家国有企业,我们还需要对公司的业务管理、运营效率、内部控制体系等进行审计。实践让我深刻认识到了审计工作的细致和复杂性,也增强了我对自身专业知识的自信。

第三段:沟通协作的重要性

在实践中,我也深刻体会到了沟通协作的重要性。在团队合作中,我们需要通过有效的沟通协调,才能更好地完成任务。实践中的审计工作需要与各个部门进行有效的沟通,了解企业运营状况,并将相关问题反馈给企业管理层和股东。在这个过程中,我学会了如何与他人建立良好的沟通关系,通过持续的交流和反馈,准确了解企业的内部运营和风险情况。

第四段:挑战和成长

实践中的审计工作需要合理安排时间,进行充分的准备和调查。在调查中,我们需要面对不同类型的人员,其中一些人可能会对审计持有怀疑和抵触的态度。在实践中,我们需要综合运用不同的技巧和方法,与这些人员进行有效的沟通和合作,获取所需的信息和数据。通过这次实践,我不仅提高了个人的团队协作能力,并且锻炼了自己的沟通技巧和处理问题的能力。这些都是我在实践中成长的关键。

第五段:总结

通过这次审计专项实训,我深刻认识到了审计工作的重要性和挑战性。实践中的审计工作不仅需要丰富的专业知识,还需要灵活的思维和扎实的沟通能力。在未来的工作中,我将不断努力提升自己的专业素养,并通过实践中的挑战和成长,不断提高自己的能力和技巧,为企业和社会做出更大的贡献。同时,我也期待未来的实践机会,让我能继续锻炼和提升自己。

审计报告征求意见稿回复时间篇六

1、通过规章制度执行情况的审计,发现规章制度在实际执行中的问题,防止制度流于形式,并及时发现制度中不合理或不全面的内容,增强制度的严肃性、可行性和有效性。

2、财务指标的审计,包括预算执行情况的审计、财务指标真实准确性的审计。通过审计,提示及预算执行中的问题及偏差,同时,防止虚报、瞒报和错报财务数据,保证财务报表的真实性。

内部审计报告应包括以下内容,但在每次具体审计工作中,可根据情况,进行相应的侧重:

(一)制度执行情况审计

1、审计的目的及相关制度依据;

2、审计的方法及过程说明;

3、相关制度在相关部门、单位、环节的`贯彻落实情况及执行偏差;

4、相关责任认定及审计结论;

5、制度完善建议。

(二)财务指标审计

1、审计的方法及过程说明;

2、基本财务指标说明;

3、关键财务指标的比较分析,包括比率分析、同比分析、预算分析;

4、责任揭示及审计结论;

5、财务改善建议。

1、内审人员应准确理解公司和项制度及公司的业务模式;

2、审计完成后,必须形成书面报告,报送董事会、总经理;同时,电子档报财务总监。

3、内部审计报告主要围绕公司制度、内部控制、财务及绩效管理工作开展;

4、在内部审计工作中,发现有关单位、部门或项目违反国家法律法规时,应形成专项报告反映。

xxxx有限公司

20xx年xx月x日

审计报告征求意见稿回复时间篇七

一、内部审计的作用

1、通过规章制度执行情况的审计,发现规章制度在实际执行中的问题,防止制度流于形式,并及时发现制度中不合理或不全面的内容,增强制度的严肃性、可行性和有效性。

2、财务指标的审计,包括预算执行情况的审计、财务指标真实准确性的审计。通过审计,提示及预算执行中的问题及偏差,同时,防止虚报、瞒报和错报财务数据,保证财务报表的真实性。

二、内部审计报告的内容

内部审计报告应包括以下内容,但在每次具体审计工作中,可根据情况,进行相应的侧重:

(一)制度执行情况审计

1、审计的目的'及相关制度依据;

2、审计的方法及过程说明;

3、相关制度在相关部门、单位、环节的贯彻落实情况及执行偏差;

4、相关责任认定及审计结论;

5、制度完善建议。

(二)财务指标审计

1、审计的方法及过程说明;

2、基本财务指标说明;

3、关键财务指标的比较分析,包括比率分析、同比分析、预算分析;

4、责任揭示及审计结论;

5、财务改善建议。

三、内部审计应注意的问题

1、内审人员应准确理解公司和项制度及公司的业务模式;

2、审计完成后,必须形成书面报告,报送董事会、总经理;同时,电子档报财务总监。

3、内部审计报告主要围绕公司制度、内部控制、财务及绩效管理工作开展;

4、在内部审计工作中,发现有关单位、部门或项目违反国家法律法规时,

应形成专项报告反映。

上海豁朗光学科技有限公司

二0一二年十一月三日

审计报告征求意见稿回复时间篇八

我们受黑龙江省天源食品有限公司委托,对其番茄红素加工项目专项资金、配套资金、使用情况和产值利税情况进行了专项审计。

《黑龙江省发展高新技术产业专项资金项目验收管理办法》和《黑龙江省高新技术产业专项资金项目计划任务书(合同)》,及国家有关财务会计制度。

按照《黑龙江省发展高新技术产业专项资金项目验收管理办法》编制的专项资金项目验收收支决算表、项目验收收支决算明细表、企业资产负载表、损益表、现金流量表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:对提供的相关资料的真实性、完整性及合法性负责。

审验程序后,对这些财务资料发表审计意见。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

(一)项目投资及资金情况

1、项目投资:总投资xxxx万元,其中:固定资产投资xxx万元,流动资金xxx万元。

2、项目资金

自筹资金:xxx万元:其中,xx年项目实施前银行存款xxx万元,xx年7月前陆续投入上年和本年企业利润xxx万元用于项目建设。

专项资金:xx年1月获得项目专项资金xx万元。

银行贷款:xx年3月在中国农业发展银行肇源县支行落实流动资金贷款xxx万元。

3、资金用途

自筹资金:xxx万元:其中用于土建工建设xx万元,用于设备购置xx万元,用于研发设备等费用支出xx万元。

专项资金:xx万元:用于生产设备采购。

银行贷款:xxxx万元:用于番茄、马口铁等原辅材料采购。

(二)项目实施经济指标完成情况

番茄红素加工是以番茄为原料,经浮洗、打浆、浓缩成番茄酱后再经萃取设备提取红素。xx年该项目项目投产后,由于当地自然灾害番茄基地减产,又由于市场番茄酱价格不断上涨原因,该企业根据实际情况,调整产品产量,生产红素上游产品番茄酱8,460吨,生产番茄红素0.5吨。其经济指标完成情况如下:

(1)、实现工业增加值xxx万元,完成项目的xxx%;

(2)、实现销售收入xxx万元,完成项目的xx%;

(3)、实现利润xxx万元,完成项目的xx%;

(4)、实现税金xx万元,完成项目的xx%;

(5)、出口创汇xxx万美元,完成项目的xxx%;

(6)、拉动基地种植户实现收入xxxx万元,完成项目的xx%;

我们认为,黑龙江省天源食品有限公司项目总投资、新增投资及其投资和项目资金用途与项目计划任务书相符。

在项目资金管理和核算上,资金是纳入单位财务统一管理,并实行单独核算,没有挪用专项资金现象。

在经济效益指标完成上,虽然项目红素产量没有达到设计要求,但总体经济接近项合同要求。

此报告仅限于本项目验收使用。附:

1、企业基本情况表

2、项目验收收支决算表

3、项目验收收支决算明细表

4、企业资产负债表

5、损益表

6、现金流量表


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