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2023年内控合规管理心得 银行内控合规工作心得体会(大全5篇)

时间:2023-09-09 11:42:17 作者:雅蕊2023年内控合规管理心得 银行内控合规工作心得体会(大全5篇)

心得体会是指个人在经历某种事物、活动或事件后,通过思考、总结和反思,从中获得的经验和感悟。优质的心得体会该怎么样去写呢?下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的心得体会范文,我们一起来了解一下吧。

内控合规管理心得 银行内控合规工作心得体会篇一

今年以来,我行先后对各条线的规章制度进行了梳理,针对新的文件变化,认真组织,做好相关政策的学习和指导,在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定,确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容,全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《xx银行股份有限公司员工守则》、《员工违规行为处理办法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等一系列规章制度的学习。我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。

我行严格按照相关制度要求,在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中,责任到人,明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时,我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度,至今已完成轮岗3人,强制休假3人。

我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行情况;每月至少一次对现金、重要空白凭证、贵金属等进行账账、账实检查;每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查;每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。

根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作,进一步加强对各业务环节的管理,规范日常操作,增强员工合规操作和风险意识。

(一)公司条线

根据《关于明确人民币大额交易查证及授权登记制度管理要求的通知》文件要求,我行再一次对大额交易查证的标准、核实人员和查证方式以及登记工作进行了自查及规范,确保我行在此业务操作与执行方面的依法合规。

(二)个金条线

1、根据《关于发送的通知》文件要求,进一步规范我行个人客户信息的查询及调阅工作,切实做好我行个人客户信息的保密的工作。

(三)监察及法律合规方面

1、根据《关于对银行员工泄露客户资料风险提示的通知》文件要求,我行切实开展了员工的思想教育和管理工作,加大了员工保密的工作的培训力度。

2、根据《关于加强对员工自办业务和使用个人账户过渡客户资金等操作风险防范的通知》文件要求,对我行员工开展了业务指导与学习,培育全员操作风险管理文化,规范柜台操作流程。

近期我行组织了员工思想动态分析与行为排查工作,通过观察、谈话、会议分析、家访、客户回访等方式了解掌握每位员工思想动态和行为变化。同时经常与每位员工进行交流,进行“双十禁”、思想道德、合规操作与案例警示等教育,并畅通沟通渠道,鼓励每位员工为支行的合规内控工作献计献策。

在支行领导及我行全体员工的不懈努力下,我行的内控合规工作运行良好。在今后的工作中,我行将继续高度重视,将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓,让合规内控工作为我行的经营发展保驾护航。

内控合规管理心得 银行内控合规工作心得体会篇二

第一段:引言(200字)

中软内控合规考试是一项重要的考试,旨在测试员工对企业内控合规管理的了解程度。在参加这次考试的过程中,我深刻体会到了内控合规管理的重要性和对企业发展的积极影响。以下是我对中软内控合规考试的心得体会,希望能给其他考生提供参考和指导。

第二段:考试前的准备工作(200字)

在考试之前,我认真复习了企业内控合规管理的相关法律法规和政策,并仔细阅读了企业制定的内控合规管理手册。通过这些准备工作,我对于内控合规管理的理念和实践有了更清晰的认识。同时,我还参加了一些内控合规管理的培训课程,增强了自己的知识储备。

第三段:考试中的经历与感悟(400字)

考试中,我遇到了一些不容易理解的法律概念与术语,但是通过对相关文件和资料的反复阅读和理解,我最终克服了这些困难,并且能够正确理解和运用。另外,考试中的案例分析题给我留下了深刻的印象,通过对现实企业内控合规管理问题的分析和解决,我更加深入地认识到内控合规管理对企业的重要性和实际应用。同时,我也发现了自身在某些方面的不足,比如在某些法律条文的掌握方面还需要加强。这让我意识到,在日常工作中需要更加注重实际操作和实践经验的积累。

第四段:总结与反思(200字)

通过这次考试,我意识到内控合规管理是企业稳定运行和可持续发展的重要基石。作为员工,我们应该深入学习和了解企业内控合规的法律法规和政策,提高自身的专业知识和技能,以便为企业提供更好的服务和支持。同时,我也意识到自身的不足和需要加强的方面,将在今后的工作中加以改进和提升。

第五段:展望未来(200字)

内控合规管理在当今时代有着十分重要的地位,随着国家法律法规和政策的不断完善和更新,内控合规管理的要求也将更加严格。作为一名员工,我希望能够不断提升自己的内控合规管理能力,为企业发展做出更大的贡献。我会积极参加相关培训和学习,与同事们互相交流和分享经验,不断完善自身的知识结构和能力水平,为企业的内控合规管理工作提供更加专业和全面的支持。

总结:以上是我对中软内控合规考试的心得体会。通过这次考试,我更加深入地认识到内控合规管理对企业发展的重要性,也发现到自身在某些方面的不足。我希望通过不断学习和提升,能够在未来的工作中更好地运用内控合规管理的知识和技能,为企业的发展做出更大贡献。同样,我也希望其他考生能从我的体会中获得一些启发和思考,共同提高对内控合规管理的认识和水平。

内控合规管理心得 银行内控合规工作心得体会篇三

自xx年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实现经营目标,维护财产完整,保证会计及其他资料正确和财务收支合法,决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行,工作效率和经济效益能得以提高,我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略,在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。

一、内部控制管理的基本情况支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室,一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构,另设6个储蓄所。到10月末全行员工人,其中长期合同工人,短期合同工人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约,前后台业务分离在岗位配置上做到人员落实、职责明确在制度建设上做到文件传递上及时,贯彻学习到位在制度执行上严格要求规范操作,努力降低操作风险在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度,为内控管理保驾护航。总体上讲,我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

1、领导重视,组织落实,xx年以来,我行领导班子始终高度重视支行的内控工作,把加强内控工作作为提高全行管理水平,规范业务经营,提高全行员工综合素质的重要手段来抓,做到思想认识到位,工作措施到位,组织体系健全,处罚整改加强。我行单独设立审计办公室,内控工作由审计办牵头抓,今年共组织现场审计次,参加人员人次,今年以来,根据行长室要求制订了工作计划,完成了主任、分理处主任任期内的责任审计储畜所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作重要岗位责任移交个人次支持分行审计处人员调用对监管中发现的问题进行延伸检查建立了问题整改台账督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计,到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只,向营业机构转发内外部上级行业务性文件多只,收文后及时组织了员工学习,强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法,规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际,不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神,我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上,支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件,新成立了、、委员会,调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组出台了年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、工作质量考核办法修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

5、自律监管程序逐步规范,处罚力度明显提高。月,支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员,按照银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚,共处罚人次,金额元。

6、积极组织员工培训,提高员工规范操作意识。

内控合规管理心得 银行内控合规工作心得体会篇四

作为一个IT企业,中软集团一直致力于内控合规的建设,以确保公司的经营活动合法合规、规范有序。在参与内控合规工作的实践中,我有了一些心得体会,希望能够和大家分享。

第二段:认识和理解内控合规

首先,在内控合规的工作中,我们需要充分认识和理解内控合规的重要性。内控合规是通过制度和规程的建立、执行和监督,对公司各方面活动进行规范和控制,防范法律风险、经济风险、管理风险和信用风险,保护企业的资产安全、维护企业的声誉和形象,保证企业的正常运营和可持续发展。

其次,在内控合规的工作中,我们需要加强内控合规的建设。企业需要根据自身的实际情况,建立适合自己的内控合规制度和规程,全面、系统地开展内控合规培训与宣传,落实责任制,建立内部监督机制,监督内控合规工作的执行状况。只有这样,才能够实现内控合规工作的全面、有效、持续开展。

除了建立内控合规制度和规程外,还需要加强内控合规的执行。企业需要将内控合规工作的执行纳入日常管理中,制定详细的内控合规制度和规程执行流程和标准,严格按照执行计划和时间节点落实各项工作任务,监督执行效果,及时调整和完善工作计划和方案。只有这样,才能够保障内控合规制度和规程得到有效执行,真正发挥内控合规在企业管理中的作用。

第五段:总结

总之,内控合规是企业管理中不可或缺的重要内容之一,需要企业将其作为核心竞争力和重要战略认知,全面、系统地开展内控合规建设和执行工作,不断加强内控合规方面的知识和方法,不断提高内控合规管理水平,确保公司的经营活动合法合规、规范有序,做到风险可控,通畅可靠,体现企业的价值和品质。

内控合规管理心得 银行内控合规工作心得体会篇五

合规经营是银行长久运营的本限制要求,是每一个员工必须履行的职责,也是保障我们自己切身利益的有力武器。通过此次展开的内控制度学习,使我对合规有了更加深刻的认识,作为一名邮储人,我深刻体会到合规意义重大。现在通过这段时间的学习和总结,我就内控合规培训活动谈一谈自己的体会。

第二,合规操作到位。合规不是一日之功,违规却可能是一念之差。合规经营是规范操作行为,遏制违规违纪问题和防范案件发生,全面防范风险,提升经营管理水平的需要。因为合规与银行的成本控制、风险控制、资本回报等银行经营的核心要素具有正相关的关系,能为银行创造价值,而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

清醒认识与熟练掌握程度。只有坚持至始至终地按规章办事,我们的制度才得以执行,我们的资金安才有保障。

通过合规教育活动找到了自我正确的价值观念与是非标准,对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。

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