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最新资产保全部工作总结(精选6篇)

时间:2023-09-08 17:55:38 作者:薇儿最新资产保全部工作总结(精选6篇)

当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,并把这些用文字表述出来,就叫做总结。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗?下面是小编带来的优秀总结范文,希望大家能够喜欢!

资产保全部工作总结篇一

一、医院安全生产综合治理工作情况

二、医院安全管理工作情况

组 长:

副组长:

成 员:

下设办公室:

办公室主任:

2、广泛宣传发动,工作任务明确

按照区卫生局的要求,结合我院工作实际,医院积极参与安监部门和上级部门安排的安全生产月活动,为把_安全生产月_活动深入到全院每一个职工中去,医院制定_安全生产月_活动方案,张贴安全生产宣传画报20余张,多次组织职工学习安全生产知识和各项安全生产法律、法规,为_安全生产月_活动的深入开展营造了良好的气氛。

3、完善安全生产制度建设,建立长效机制

医院以_安全生产月_活动为契机,完善医院各项安全生产工作制度,堵塞安全生产管理漏洞,细化各项安全生产工作措施,围绕着_治理隐患、防范事故_这一主题,结合上级部门安全生产专项整治活动,落实好医院各项安全生产制度,坚持边自查自纠,边建立长效机制;院领导班子把安全保卫工作作为职工晨会的重要内容之一,有针对性的把安全保卫工作提高到医院日常管理中去;同时医院与各科室签订《安全生产责任书》,确保职责分工明确,进一步提高了科室的安全生产意识。

4、工作有重点,自查有力度

(1)根据医院_安全生产月_活动方案,医院有针对性的要求各科室对重点部门,重点(要害)部位进行自查,发现问题及时给予整改;同时医院安全生产委员会小组成员对各科室的自查结果进行抽查,并现场纠正隐患。

(2)医院对院内易燃、易爆、有毒、有害危险化学品、麻毒药品、药库进行重点监控,做好安全防范工作。

(3)、医院成立了保卫科,增加了保卫人员,进一步加强了医院的安全防范。

5、抓好医院安全生产日常管理工作

(1)认真做好医院内部治安防范工作。随着医院门诊、住院患者的不断增多,针对医院出入人员相对复杂的特点,医院安全保卫工作形势日益严峻,医院始终坚持_安全第一、预防为主_的方针,医院安排专人在夜间负责门卫安全工作,在日常管理中加强对全院各科室的巡查力度,发现问题,及时处理,及时整改。

(2)认真做好医院消防安全工作,遏制火灾事故的发生。我院是消防安全重点保护单位,院领导高度重视医院内部消防安全工作,每月由专人对医院消防安全进行检查,发现隐患,及时整改。全年医院无发生一起火灾安全事故,给职工和患者提供一个安全、优质的医疗环境。

(3)积极配合上级部门做好20xx年春节、_五一_、国庆节等节日期间医院的安全生产工作,确保节日期间医院各要害部门安全生产工作制度落实到位,无发生一起安全生产事故,为创建和谐医院、平安医院做了大量的工作。

今后,医院将继续加强对全院职工安全教育的培训工作,确保医院20xx年安全生产工作继续实现_六个零_即_重大医疗事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大食物中毒事故为零、重大爆炸事故为零、重伤以上事故为零_。

资产保全部工作总结篇二

一、提高认识,强化措施落实

县召开防范化解重大风险工作会议,成立了以县长任组长,副县长为副组长,各相关股室负责人为成员的防控化解重大风险工作领导小组,领导小组下设办公室在县办。并下设办公室在县防范化解重大风险工作领导小组办公室,具体负责日常工作。

二、健全组织,加强领导

为切实做好防范化解重大风险工作的组织领导,切实加强我县防控化解重大风险工作的组织管理,我县防范化解重大风险工作领导小组成员单位及相关股室按照“谁主管,谁负责”的原则,成立了由县防控化解重大风险工作领导小组办公室,并下设办公室在县办,具体负责日常工作。

三、加强宣传,落实责任

我县防化解重大风险工作的宣传工作主要是围绕“防范化解重大风险重大风险工作”开展宣传工作,采取宣传板报等方式,加大宣传力度,使防范化解重大风险工作深入人心。

四、突出重点,落实措施

1、强化领导,落实责任

为进一步做好防范化解重大风险工作,切实加强对防控化解重大风险工作的组织领导工作,切实加强防范化解重大风险工作的组织领导工作,县办成立了由县办副主任任组长,副县长、县防控化解重大风险工作领导小组成员为副组长,各相关股室负责人为成员的防控化解重大风险工作领导小组。

2、健全机制,提高认识

我县防控化解重大风险工作领导小组将防控化解重要风险工作列入重要议事日程,与业务工作同安排、同部署、同检查、同考核,同考核,建立健全了各项工作的责任制度,确定了防控重大风险工作目标任务,并将责任细化落实到每个部门、每条街道、每个人员,做到“责任到岗位,措施到户,人员到人”。

3、加强监督,落实整改

按照县防范化解重大风险工作要求,对全县防范化解重大风险工作进行了全面检查,发现和纠正了一些问题,对存在的问题,进行整改。

五、存在不足

xx年来,我县防控化解重大风险工作虽然取得了一定成效,但还存在一些不可忽视的问题和不足,如:防止水土流失、防范金属腐蚀、防范金属腐蚀等重大风险隐患存在,防范重点部位防控措施的落实还需进一步加强。

资产保全部工作总结篇三

1、与全省相比,人员最少,经常加班加点,较快的进入了工作状态,完成了风险口大量繁杂的工作。。

2、对风险合规口的工作装订专夹,实行分门别类管理,加强了“留痕”工作。

3、所有风险提示通过oa进行了下发学习。针对邮政金融问题屡查屡犯、积重难返的情况,专门下发风险提示,旗帜鲜明地要求市邮政局为第一责任人,要求市邮政局将风险提示的内容落实到市县镇全部邮政金融网点。市分行总体加强了对邮政的风险提示,邀请市银监局为第三方见证人。

4、上报标数,新反洗钱系统顺利上线。

5、开展了信贷风险分类自查,进行了风险条线的第一次风险分类,29笔贷款下调了风险级别。

6、进行了贵金属业务下发授权。

7、进行了签署合规办理业务承诺书活动。

8、创刊金昌《风险合规简报》。

9、审查合同3份,为其他条线提供法律咨询5次。

10、资产保全起诉借款案件,全部胜诉,11、进行了协助司法查扣冻,扣划1次。

12、升级了银监局违约客户申报系统,新上违约客户申报核对系统,保证了违约客户信息的按月上报。

13、更新了人行反洗钱大额报文申报系统,保证了反洗钱大额和可疑交易信息的按月上报。

14、形成了风险委员会会议纪要,收集了邮政、网点、部室上报的原始资料等留痕活动踪迹。

15、按月上报了机构信用风险监测、违约客户信息、反洗钱大额和可疑交易信息的报文或报表。

16、按季度上报了客户洗钱风险等级分类统计表、诉讼查冻扣数据统计表、法务工作总结、反洗钱非现场监管报表、全面风险报告、客户洗钱风险等级分类清单。

17、加强了风险主管工作。

18、加强了台账管理工作。

19、进行了重大风险排查。

资产保全部工作总结篇四

首先,根据银监部门的监管要求,结合xx银行发展的需要,我部门通过学习借鉴、摸索,现已草拟不良贷款管理、责任追究、内部控制、风险管理等方面等十六项基本制度,正在进一步完善,部分文件正在审阅下发中。其次,全行已经初步明确了各级的风险管理架构和职责,并且在本行成立之初就设置了风险管理部,专司从事风险管理工作,现有人员3人。

银行成立之后,我部门在领导的安排下,通过一系列的自查、检查对我行的资产质量和资产管理情况进行了深入的检查,为以后各项工作的顺利开展夯实了基础,为领导的'决策提供了一句。一是重视基础工作,造具清册。对全行到、逾期贷款及新增不良贷款、大额贷款、不良资产及抵贷资产进行了摸底造册,将表内外不良贷款台帐整合,明细造册。二是加强检查监督,摸清底子。根据省联社文件要求不熟完成了胜诉未执行涉政不良贷款清收工作和信贷违规十条的自查工作;组织开展全行信贷风险排查,对全行新放贷款、不良贷款、抵质押、保证担保情况、假冒名贷款、贷款新规及支付落实情况、关联贷款进行了全面风险排查;完成省联社风险管理工作专项督查的准备工作;下发抵押品清理的通知。三是创新动态管理,风险提示。每月初对各支行到逾期贷款和新增不良贷款进行了风险提示,并督促管理和清收工作。

下一步,我部门将从以下几个方面开展工作:

下发不良贷款责任追究、风险经理等方面的文件,以便有章可循。

一是不良贷款台帐管理系统数据规范到各支行统一上报,加强管理。二是将全行不良贷款建立台帐,明确包收责任人和管理责任人,指定清收计划。三是借抵押品清理的机会,督促各支行澄清不良贷款抵押品情况,特别是不良和股金购买不良贷款的抵押品,要求建立台帐、制定处置计划,加大处置力度。同时对已经出现的可能出现风险的隐形不良贷款的抵押品要及早处置或采取保全措施,防范风险。四是各支行要对每月到逾期贷款及新增不良贷款书面说明情况,分析形成原因,落实处置措施。

通过全面的业务检查发现风险,对风险进行提示,促进各项业务的健康发展。

提高全员风险意识,为建立全面风险管理长效机制打下良好基础。

资产保全部工作总结篇五

1.工作亮点:

在固定资产台账的管理方面我一直严格依据公司《固定资产管理制度》的要求会同采购部门、使用部门、请购部门等相关部门一同进行验收,在完成相关资产的开箱验收、资产验收等基础上,做好资产转固工作前期资料的准备和台账的登记,按照资产已转固和待转固的不同状态登记固定资产管理的不同台账。随时核对、检查资产的使用状态和资产的使用情况,在工作中做到认真仔细,不出纰漏。

2.工作中的问题

(1)由于历史遗留问题,公司固定资产台账上的极个别资产在今年5月的固定资产盘点工作中清查出无实物,和公司的固定资产台账存在账物不相符的情况。经过同使用部门和财务部门相互的核对,明确了无实物原因,保证了公司固定资产的安全性。

(2)公司采购部门前期在个别采购资产回公司的第一时间没有组织管理部门、使用部门、请购部门进行资产验收,导致管理部门无法规范管理。经过后期沟通,采购部门在所采购资产回公司的第一时间即组织相关部门进行资产验收等相关工作,有利于管理部门对固定资产的及时、规范管理。(3)由于公司个别部门自行购买所需资产,且所购资产回公司时未通知采购部门和管理部门进行资产验收,只在所购资产发票到达公司需采购部门付款时,采购部门和管理部门才知晓资产状况。因此,无从进行资产的初验收,导致公司固定资产台账与实际资产状况不相符合,不利于固定资产的规范管理。

3.改进措施:

在今后的工作中,我会及时和相关部门进行沟通,及时进行资产的验收及其他相关工作,规范资产管理;继续规范登记不同状态资产的不同台账,随时抽查使用部门资产的管理和使用情况,保证公司固定资产的合理高效利用。

资产保全部工作总结篇六

一、严格遵守党的政治纪律,坚决与党中央保持高度一致,严格执行集团公司的各项决策和制度,确保各级组织的重大决策部署在财务工作中得到及时有效贯彻落实。

二、积极深入基层调查研究,及时了解各单位经营中存在的问题和困难,直面困难挑战、直面矛盾问题,坚定发展的信心和决心。针对资金管理、成本管理、两项资金占用等重点工作通过调查研究,制定措施,解决实际问题,保障集团公司经济健康稳定发展。

三、坚持遵守廉洁从政若干准则,不断地加强自身修养,牢固树立起马克思主义的世界观、人生观、价值观,牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,练好自身内功,增强拒腐防变的自觉性,以身作则,廉洁奉公,努力树立机关工作人员的良好形象。

建设、细化成本控制、狠抓基础管理,依据专业技术知识和技能,充分发挥财务反映、管理、监督的职能作用,确保集团公司的稳步发展;要树立为基层服务的意识,切实转变机关作风,提高办事效率。加强对基层的业务指导,保证集团所属单位会计信息的真实正确和财务收支的有效合法,确保集团投资的安全完整,促进企业提高经济效益和集团公司经营战略及目标的实现。

五、进一步增强会计人员的法律意识,强化职业道德教育,认真贯彻执行政策、法规、制度,培养“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、强化服务”的职业操守,完善财务管理制度,增加财务管理的透明度,提高财务管理水平。

以上承诺,请集团公司广大干部群众监督。不足之处,欢迎批评指正。

财务资产部

二〇一三年九月六日

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