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最新职工巡视意见 银行巡视整改工作计划(优质6篇)

时间:2023-09-07 16:25:14 作者:书香墨最新职工巡视意见 银行巡视整改工作计划(优质6篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤,并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。那关于计划格式是怎样的呢?而个人计划又该怎么写呢?下面是我给大家整理的计划范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。

职工巡视意见 银行巡视整改工作计划篇一

根据 xx,我行党委高度重视,迅速组织有关部门制订整改措施,认真加以整改。现将整改情况汇报如下。

一、党委高度重视,认真组织制定措施加以整改

我行接到中国银行总行转发中国银监会《关于督促中国银行各分支机构落实监管意见的通知》后,分行党委高度重视。一是多次组织主要部门学习文件,根据总行提出的整改要求,对照银监会的监管意见,将存在问题分解下达到各职能部门,认真制定整改措施;二是召开了各二级分行行长参加的业务经营管理自查自纠通报会议,在会议的主报告中再次重点强调了银监会监管意见,对制定整改措施提出了具体要求;三是结合总行关于坚决实现不良贷款“双降”目标的要求、第二阶段业务经营管理自查自纠活动和内部控制综合评价,以及系统开展的“三个把握住自己”自我教育活动、树组工形象活动、规章制度宣讲活动等,对存在的问题认真加以整改。

二、关于切实做好不良贷款“双降”工作

结合银监会监管意见,根据总行关于坚决实现不良贷款“双降”目标的通知,我行下发内部电报,要求各行进一步落实坚决完成不良贷款“双降”任务。

(一)严格执行信贷新规则,从源头上控制信贷风险。

的信贷审查原则作为审查工作的重点来抓,把好信贷和客户的准入关,从源头上有效控制了新增贷款的风险。

我行按照总行关于进一步加强贷后管理若干规定的精神要求,制定了贷后管理实施细则,设置和配备了风险经理,实现了同级部门间贷后管理的监督机制。通过不同层次的检查和处罚,强化全行信贷人员贷后管理意识,结合五级分类工作,及时发现风险苗头,采取有力措施,有效控制了存量贷款中正常贷款的风险。

我行成立了信贷在线监控中心,积极利用信贷管理系统,加强了不良贷款在线监控力度,同时结合实地调研,以保证监控的真实性。对不良贷款高发行、不良贷款的客户“黑名单”进行及时监控,随时发布预警信息,对不良贷款形成了有效控制。

(二)完善风险资产管理体系,加大清收力度。

按照总行风险资产管理工作会议精神,我行及时召开了风险资产管理工作会议,对全辖风险资产实行了分帐经营。截止目前,我行已全面完成了总行下达的清收、盘活、重组任务。一是创新了不良贷款清收机制,我行制定下发了《不良资产分帐经营实施细则》,各级行按照要求加快了操作实施步伐。二是创新了不良贷款管理体制,建立了不良资产分类情况明细监测台账,制定了《不良贷款精细化管理办法》,规范了不良贷款清收管理行为。三是创新了不良贷款清收盘活管理手段,向经营不良资产转变。四是创新了不良贷款清收激励机制、实行资费合一管理方式,加大清收盘活考核奖惩力度。

我行进一步完善了各项清收盘活制度和办法,保证清收盘活工

作顺利进行。一是进一步完善了不良贷款清收盘活领导业绩挂钩考核制度,继续实行不良贷款清收一把手负责制。二是进一步完善了不良贷款重点行重点企业联系制度。三是进一步完善了违规责任不良贷款清收管理制度。

经过整改,不良贷款占比和余额有所下降,我行至年末要坚决实现不良贷款“双降”目标。

三、关于进一步完善内部控制制度

我行根据总行安排,结合银监会监管意见,开展了业务经营管理自查自纠活动,召开了业务经营管理自查自纠电视电话动员会议和业务经营管理自查自纠情况通报会议,对各项业务经营管理活动开展了全面的检查,制订了详细的整改措施,取得了阶段性成果。我行以《商业银行内部控制指引》为指导,进一步加大了内控制度建设,增强了合规经营和风险防范意识,针对银监局“三项”检查中查实的问题,认真进行了整改。

自律监管实施细则。认真开展监管检查,填制了《自律监管检查登记簿》等档案记录,及时下发监管意见及整改意见书,限期整改。对违章违规有关责任人员依据《中国银行员工违反规章制度处理暂行办法》和《中国银行审计处罚处理暂行规定》进行了处理处罚。加大了监管工作力度,在自查自纠活动中扭转了检查不到位、整改不到位、处理处罚不到位的工作格局。做到了检查全面、完整、深入,充分暴露所发现的问题,能现场纠正整改的,当即整改。在整改落实工作中,坚持逐项逐条进行整改,落实整改部门和整改责任人,使问题彻底纠正,同时开展了后续专项检查。在处理处罚工作中,依法加大了处理处罚力度,对违章违规者和检查、监管整改及处罚不到位责任人进行了处罚。

(二)抓好对银监局“三项”检查的整改落实工作,确保整改到位,并对违规责任人进行处理处罚。依据银监局监管意见及对我行本部、分行营业部及分行三项检查中查实的问题,我行在 11 月 24 日全查自纠情况通报会上予以通报,并责成被查行分清责任,严肃查处违规、违法、违纪行为。对银监局检查发现的每个问题,逐项逐条逐个进行认真整改,落实整改部门及整改责任人,确保整改到位。整改报告逐条反映整改问题、整改措施及整改结果。同时,对违规责任人依据《中国银行员工违反规章制度处理暂行办法》和《中国银行审计处罚处理暂行规定》进行了从严处理处罚,绝不姑息迁就。审计部门加强了对整改的监督检查和督促工作,确保每项整改、处罚落到实处。

经过整改,我行在内控制度建设上取得了一定成绩,但仍然存

在着一定问题,主要表现在:合规经营管理意识淡薄,违章违规现象时有发生,内部控制制度还十分薄弱,抵御防范化解金融风险能力亟待提高。这些问题,有待今后进一步整改。

四、关于加强对分支机构领导班子的管理

我行认真贯彻落实党风廉政责任制。分行党委书记、行长今年与 15 个二级分行签订了《党风廉政建设暨防范违法违纪违规案件目标责任书》,明确了党风廉政建设和纪检监察工作目标,把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、同奖惩。制定印发了《中国银行分行党委成员廉政责任分解》,明确了分行党委领导班子成员党风廉政责任。补充和完善了党风廉政建设责任量化目标管理考核办法。进一步健全和完善了领导干部廉政档案,落实和完善了党风廉政建设“提示函”制度和全面开展了述廉工作。全辖各级领导班子成员认真学习了“三个代表”的重要思想和中纪委对金融系统领导干部过好“五关”,“十个严禁”的要求,在全系统深入开展了对领导提出的“三个把握住自己”的自我教育活动。

通过进一步加强各级行领导班子思想政治建设,增强各级领导班子的凝聚力和战斗力,从思想上提高领导干部勤政和廉政的自觉性。制定了各级行党委中心组学习制度和理论学习考核办法,把民主生活会制度做为加强各级行领导班子建设的重要形式和必要措施,及时召开了各级党委民主生活会。

过“扁平化”改革之后,逐步提升了经营层次,上收了经营和管理职能。各县级支行的主要经营范围逐步调整为:组织存款、清收不良贷款、小额贷款以及在授权范围内的其他资产业务。

通过竞争择优、优化结构,积极推进领导干部的选拔任用机制改革。严格执行干部报备制度,按照总分行党委规定的职数、标准、条件选拔配备干部,不随意降低选拔条件、简化选拔程序,放松职级管理。对达不到任职条件、不符合选拔程序、群众反映意见大的干部调整行为,坚决予以否决。严格执行高级管理人员任职资格审查制度,按照中国人民银行下发的《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》要求,对调整和提拔的高级管理人员,必须经过当地银行监督机构的任职资格审查。建立健全了考核和审计体系,我行严格按照党管干部、客观公正、注重实绩、群众公认的原则对各级行领导班子进行以考核和审计为主要内容的监督管理。

五、关于重视员工业务培训工作

银监局指出我行存在基层员工业务素质较低,部分业务经办人员对新业务掌握不深、理解不透,在一定程度上制约了业务的正常开展的问题,并且提出具体监管要求。对此,我行党委非常重视,召开了情况通报暨培训工作会议,确定了今后一个时期培训工作总体思路和主要任务。

并制定了科学的分级员工培训计划。加强了培训学校的建设,购置计算机 60 台,建立 2 各多媒体教室,改善食宿条件。聘请以业务骨干为主,疆内大学、党政部门的专家和教授为辅的专兼职教师队伍。进一步建立健全了员工学习的激励约束机制,将员工学习培训的情况与员工的使用、晋级等结合起来。

职工巡视意见 银行巡视整改工作计划篇二

xx年的执法监察工作,要以第xx届中央纪委第六次全会、*第四次廉政工作会议精神为指导,认真按照省纪委八届九次全会、市纪委三届九次全会部署和《市纪检监察机关年执法监察工作要点》要求,积极推进和规范依法行政综合监察,为继续打好“五大战役”、大干“xx”,全面推动市科学发展、跨越发展提供有力保证。

1、加强对《*中央*关于加快水利改革发展的决定》落实情况的监督检查。

一是加强对中央加快水利改革发展政策执行情况的监督检查。建立监察机关、水利部门联合开展监督检查工作机制,加强对水利改革发展目标任务完成、重点水利建设实施、水利资金监管使用、实行最严格水资源管理制度和创新水利发展体制机制等情况的.监督检查,确保中央关于水利改革发展重大决策部署落到实处。

二是开展水利工程建设专项检查。以水利薄弱环节工程建设为重点,检查江河治理重点工程、病险水库除险加固、农村饮水安全、大型灌区续建配套与节水改造、中小河流治理等工程建设情况,认真查找和纠正项目决策、招标投标、建设管理、质量安全等方面的突出问题,严肃查处水利工程建设中的违纪违法案件,保证资金安全、工程优质、干部廉洁、群众满意。

三是落实水资源管理责任制。严格实施水资源管理考核制度,配合水行政主管部门对水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。推动实行防汛抗旱、饮水安全保障、水资源管理、水库安全管理主要领导负责制。对不履行职责或不认真履行职责、失职渎职的,严肃追究有关人员的责任。

2、加强对节能减排政策落实情况的监督检查。会同发改等有关部门对完成“xx”节能减排目标情况进行总体评价考核,落实奖惩措施,严格实施问责。继续对节能减排工作开展监督检查,对工作不力、目标任务未完成,特别是不执行国家产业政策、违规审批或核准立项等问题进行重点查处。

3、加强对优化产业发展政策落实情况的监督检查。督促各部门认真贯彻执行《*关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》精神,按照省市有关要求,会同有关部门对年淘汰落后产能任务完成情况进行考核,督促落实年度任务。对瞒报、谎报淘汰落后产能完成情况或整改不到位的,要依纪依法追究有关人员的责任。

4、加强对环境保护政策落实情况的监督检查。继续开展重金属污染企业专项整治,着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题。开展对工程建设项目环境影响评价审批工作的专项检查,重点治理未批先建、未验投产等突出问题,严肃查处利用环评审批权谋取不正当利益的行为。对因失职渎职造成重特大环境污染事件的,严格追究有关部门的责任。对典型案件进行公开曝光。

5、加强对规范和节约用地政策落实情况的监督检查。会同_门对有关部门贯彻落实土地调控和节约集约用地政策进行监督检查。对土地管理秩序混乱、违法用地问题严重的,依据《违反土地管理规定行为处分办法》,追究有关人员的责任。同时,对灾毁耕地复垦资金管理使用情况开展专项执法监察,确保资金专款专用。

6、加强对市场价格调控政策落实情况的监督检查。会同发改等有关部门督促有关部门认真贯彻执行《*关于稳定消费价格总水*保障群众基本生活的通知》精神和省市要求,切实履行职责,加强价格监管,依法严厉查处串通涨价、囤积居奇、哄抬价格、捏造散布涨价信息等扰乱市场价格秩序的违法违规行为,确保价格调控的各项政策措施落到实处。

7、开展对安全生产法规执行情况的监督检查。督促有关部门认真履行监管责任,落实企业安全生产主体责任。配合有关部门深入开展安全隐患排查治理工作,切实保障安全生产。严肃查处安全生产责任事故,确保责任追究到位。

职工巡视意见 银行巡视整改工作计划篇三

虽然建设银行在集中整改阶段取得了初步成效,但距离中央整改要求仍有不少差距。党委将持续深入学习贯彻__听取中央第八轮巡视情况汇报时的重要指示精神,认真落实中央巡视工作领导小组和中央纪委国家监委、中央组织部、_金融委关于巡视整改工作的部署要求,聚焦坚持和加强党对金融工作的集中统一领导、服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等,继续抓好整改任务落实,推动巡视整改常态化、长效化。

(一)在增强“三个能力”上持续发力。坚持以_新时代中国特色社会主义思想武装头脑、凝心聚魂,自觉运用新时代党的创新理论观察新形势、研究新情况、解决新问题。统筹抓好疫情防控和支持实体经济,持续做好小微企业金融支持,加快推进住房租赁战略,维护住房市场平稳健康发展。深化服务乡村振兴,提升服务质效。落实落细各项纾困政策,完善金融创新服务体系,更好支持服务先进制造业、战略新兴产业和关键核心技术攻关等重点领域。科学规划海外业务发展,发挥跨境撮合平台优势,支持企业“走出去”。牢固树立底线思维,进一步健全完善风控机制,有效管控重点风险。

(二)在落实管党治党责任上持续发力。督促各级党委落实全面从严治党主体责任,层层传导压力。加强对“一把手”和领导班子监督,坚决管住“关键少数”。精准把握政治巡视定位,扎实推进巡视整改落实,提升巡视监督质效。深化以案促改,扎实做好违反中央八项规定精神典型问题专项治理等后续工作。严肃纠治以权谋私、以贷谋私问题,持续深入开展警示教育,强化追责问责、追赃挽损,深化标本兼治。

(三)在贯彻落实新时代党的组织路线上持续发力。从严从实加强党委班子自身建设特别是政治建设,科学决策、慎重用权,不断提升政治把握、战略决策、统筹协调、推动落实能力。加强队伍建设规划,强化集体领导和把关,提升选人用人制度化、规范化、科学化水平。深入落实“十四五”期间人才发展规划,着力加强金融科技人才、国际化人才等专业人才队伍建设。深化“书记项目”推广,分类指导各级机构基层党组织建设。进一步细化压实各级党组织责任,健全履责考责问责制度机制,加大基层党建工作调研指导力度。

(四)在抓好后续整改上持续发力。强化全过程组织推动和督促检查,持续优化改进巡视整改数字化平台,通过现场调研、专题研究、听取汇报等方式,集中力量攻克重点难点问题。加强跟踪问效,重点督办落实进度并严格对账销号,对推卸责任、敷衍整改、虚假整改的,严肃追责问责。着力推进整改长效机制建设,注重从个性问题、具体问题中发现根源性问题,进一步健全机制,堵塞漏洞。定期听取整改情况汇报,及时研究分析整改工作中的新情况新问题,提出改进意见建议。

_中国建设银行委员会

2022年9月10日

职工巡视意见 银行巡视整改工作计划篇四

(一)建立健全巡察工作责任体系。

认真贯彻落实《xx县关于加强巡视巡察上下联动的实施方案》,建立完善县委落实巡察工作主体责任,县委巡察工作领导小组落实组织实施责任,县委巡察办落实统筹协调、服务保障、指导督导责任,县委巡察组落实巡察工作责任,县纪委监委、县委组织部落实巡察整改日常监督责任,宣传、审计、财政、信访等部门落实共同协作配合责任链条,明确各责任主体在巡察工作中履行职责的具体内容、主要措施和工作要求。建立完善巡察工作督查、考核、责任追究工作体系,推动各责任主体知责担责、履职尽责。

(二)做实做细做足巡前准备。

(三)紧盯“关键少数”,加强对“一把手”的监督。

认真贯彻落实中央和自治区党委关于加强对“一把手”和领导班子监督的部署要求,对照《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》和_关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见及自治区党委实施办法、xx市和xx县实施细则,重点聚焦对“一把手”旗帜鲜明讲政治、带头践行“两个维护”、认真落实管党治党政治责任、坚决贯彻落实上级决策部署、严格执行民主集中制、持续引领本部门本领域改革发展等情况的监督,推动全面从严治党向纵深发展,为县委选人用人提供参考。

(四)进一步推动巡察与其他监督方式贯通融合。

健全巡察机构与纪律、监察等多部门协作工作机制,统筹推进巡察监督与各类监督贯通融合。巡前,落实情况通报会制度,协调县纪委监委案件监督管理部门、派驻纪检监察组和政法、审计、财政、信访等部门,深入沟通被巡察党组织有关信息,并在巡前、巡中、巡后提供人员力量、政策咨询、专业技术等方面支持。巡后及时向县纪委监委移交问题线索,向有关职能部门移交行业性、普遍性问题,持续跟进督促,推动巡察发现问题(线索)“快交快办快查”,形成监督合力,提高巡察监督质效。

(五)进一步加强巡察信息化制度化规范化建设。

(六)进一步加强巡察机构和队伍建设。

调整更新巡察人才库,开展巡察干部全员培训,着力解决年龄结构大,知识储备不足,巡前抽人难等问题,为新一届县委巡察工作提供人才支持。完善抽调巡察干部监督和考核制度,探索建立新提拔科级干部和优秀年轻干部到巡察岗位锻炼制度,把参加巡察作为锻炼和识别干部的重要平台,加大抽调相关部门和单位专业人员、业务骨干、优秀干部参加巡察工作的力度。加强巡察干部教育培养,年内至少选派1名巡察干部参加自治区党委巡视机构和xx市巡察机构“以干代训”“跟班学习”。

职工巡视意见 银行巡视整改工作计划篇五

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支持巡察的主动性较强,巡察组一旦撤出,就感到巡察已经结束,巡察时绷紧的弦就会放松,在反馈意见时也会心跳一阵子,至于如何整改,则很容易护短掩丑,得过且过。这就导致制定的整改方案不务实,缺乏实际操作性,缺乏针对性,整改措施不具体,空话套话多,真招实招少。整改中以新的制度规定覆盖原有的制度规定,以教育活动掩盖问题的整改,问题线索处理上能推就推,能轻就轻,能解释说明不依规处理。

2、责任担当意识不够强。一些党组织抱有观望情绪,怕触及矛盾,怕揭丑亮短,认为处理了违规违纪人员会损害集体荣誉,掩盖单位政绩,只想开门谈成绩,关门说问题,把违规违纪的人员袒护起来,把失职失察的责任包装起来,不敢动真碰硬。有的党组织习惯于把落实整改的责任推给纪检部门,不直接面对矛盾,隔岸观火,达不到应有的整改效果。

二、破解巡察整改存在问题的对策建议(一)建立规范化巡察队伍。进一步建立健全巡察机构,落实专职巡察人员行政编制,组建相对稳定的巡察组。理顺巡察队伍的管理体制,建立规范的巡察整改机制,把巡察组撤出巡察的终点明确到巡察整改公开环节。规定巡察办体现巡察工作领导小组意志的领导地位,明确巡察办的整改监督职权。(二)进一步压实整改主体责任。以制度规定的形式把"整改不落实,就是对党不忠诚"的理念传导到各级党组织中,树牢党组织履行整改主体责任的意识,形成党组织主要负责人直接抓整改的机制。加强整改台账式管理,建立问题清单、责任清单、任务清单、措施及时间清单,使整改可跟踪、可评价、可问责。在此基础上,巡察办对整改落实情况进行动态跟踪督办检查,并建立督办事项档案,对督办事项实行统一管理,对整改不及时、不到位的责任人,有权通报约谈,维护巡察的严肃性、权威性,确保整改落实取得实效。(三)灵活运用整改方法。在整改中,被巡察党组织可区分共性和个性问题,对党风廉政建设方面共性问题,及时开展专项治理,迅速整改落实,促进举一反三,找出病灶,推进标本兼治;对违规违纪人员,采取个别约谈、通报批评、诫勉谈话、警示教育以及警告等方式进行处理问责,做到处理个别人,警醒大多数。巡察办可采取电话督办、发函催办、听取汇报、实地查看和组织群众检验整改效果的方式,使整改工作落到实处。

(四)强化整改问责追责。明确要求被巡察党组织对问题线索逐项核查。不但要核查事实,还要对照纪律规定确定问题性质和处理依据。对巡察意见整改不到位、敷衍整改、虚假整改、拒不整改的,巡察办不等不靠,及时向巡察工作领导小组报告,提请约谈问责。对不依规依纪追究责任人的责任,不采取教育警示措施,避重就轻,小而化之等的失职渎职行为,依据《纪律处分条例》有关规定追究责任。对因问题没有核查处理而造成恶劣影响或重大损失的,移交司法机关处理。

(五)健全巡察整改制度。规定巡察组长是巡察反馈意见监督整改的第一责任人,审签整改情况报告,巡察办负有督促整改监督的责任,进一步细化巡察机构督促检查整改的责任分工,强化督促检查,活用督查措施,真正做到问题整改的责任主体受监督,不作为或慢作为的受到追究,有效解决责任主体和整改目标不明确、监督检查和责任追究不落实和整改工作虚脱的问题。被巡察单位接受反馈意见和问题线索后,在认真研究制定整改方案的同时,拉出问题线索清单,建立整改台账,核查一个,整改一个,销号一个。对违纪违法问题以惩处促教育震慑,对作风建设问题以整治促纠正转变,最终使整改内容、目标、任务和措施落到实处。同时,以签订责任书的形式,明确被巡察单位党组(党委)主要负责人是落实整改的第一责任人,从政治高度抓实抓好巡察反馈意见的整改落实工作。对在整改回访或者其他形式发现整改报告不真实的,对被巡察单位党组织严肃依规依纪追责。特别是要有"我作为党组(党委)书记,对此报告的真实性作出承诺。如果不实愿承担纪律责任"的承诺。

职工巡视意见 银行巡视整改工作计划篇六

为充分调动x公司高级管理人员用心性,确保x公司年度经营目标的实现,按照责、权、利对等的原则,双方在平等的基础上签订 年度经营目标职责书,以明确双方的职责、权利和义务,甲乙双方应共同遵守。

一、目的

在完善x公司管委会领导下总经理负责制的经营管理机制的基础上,在充分调动x公司经营管理人员用心性的同时,建立集团对x公司的经营目标职责考核体系,以加强集团公司对子公司的有效监控,同时推动x公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展。透过推行目标职责体系,用科学的指标评价体系替代粗线条的考评,将有力地推动x公司管理手段和经营风格的转变,增强x公司管理层的抗风险意识和潜力。

二、 年经营考核年度期间: 年01月01日至 年12月31日。

三、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督,并提出改善意见。

2、甲方有义务为乙方在经营过程中带给必要的服务和支持。

3、甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时,对本职责书提出修订或决定终止本职责书的执行。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方应严格遵守国家各项法律、法规及集团公司制订的各项经营政策和管理规定。

2、乙方享有集团授权范围内独立开展经营管理活动,进行正常的经营决策的权利。

3、乙方应在市场竞争中用心拓展经营范围,加强内部管理,降低营运成本,加强市场体系建设,提升营销管理水平,提高盈利潜力。

4、乙方务必保障经营资产的安全与完整,不得使经营资产遭受损失。

(1)年度和月度的经营计划及投资计划。 (2)年度和月度工作计划。

(3)年度和月度的财务预算和财务会计报表。 (4)年度销售政策。

(5)甲方要求带给的其它文件和资料。

四、经营职责考核指标

2、绩效工资:3万元/月,根据每半年一次的考核结果进行支付;

五、考核过程

2、针对职责人每月的《工作总结与计划》中下月计划部分由总经理与其进行面谈,对目标进行调整。

4、考核实行百分制,最后分值为各单项得分的总和;(单项得分=单项分值×单项权重)

七、其它

2、由于决策失误或者经营管理不善造成当年亏损的,取消当年绩效工资,并予以免职。

3、本职责书由集团总裁办负责解释、修订。

4、本职责书由集团总裁和x公司第一负责人签署后即生效,并对双方都具有约束力。

5、本职责书一式四份,集团董事会、总裁办、融资审计部、x公司各持一份。

集团总裁: x公司第一负责人: 日期: 日期:

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