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公司稽核工作计划 稽核内控日常工作计划

时间:2023-08-11 13:13:05 作者:储xy

计划是人们在面对各种挑战和任务时,为了更好地组织和管理自己的时间、资源和能力而制定的一种指导性工具。怎样写计划才更能起到其作用呢?计划应该怎么制定呢?下面是小编为大家带来的计划书优秀范文,希望大家可以喜欢。

公司稽核工作计划 稽核内控日常工作计划篇一

上半年,在局领导班子的正确指导下,在市局的关心支持下,我科室根据年初制定的工作计划,强化责任意识,提高服务水*,认真完成各项工作任务。

1、职工退休审批工作。

截止到6月底,我科室受理申报登记人数约为8052人,办理退休人数预计为7997人,其中:正常退休900人,特殊工种退休97人,征地农转非7000人。

2、受理病残津贴申报、审核工作。

今年上半年共有7人已通过市劳动能力鉴定委员会鉴定为完全丧失劳动能力,到我科室申报病残津贴,待上级部门就病残津贴的具体实施意见下来后再办理正式领取手续。

3、定点医疗机构、定点零售药店的申报工作。

我科室在3月份已完成4家医疗机构、19家零售药店的定点资格初审工作,并上报人社局审批。

4、*工作。

上半年,我科室受理各类*共6件。

1、在日常业务之外,今年还面临着大批量失地农民的退休审批,时间紧、任务重,我科室人手紧缺。

1、继续加强业务知识的学习,提高政策水*和工作效率,严格执行国家及上级部门的有关政策,办理退休审批工作。

2、办理失地农民退休业务时,积极与相关部门和科室进行业务沟通。

3、对在办理业务过程中所遇到的疑难问题,开展业务讨论,并请示分管领导及上级业务部门,对疑难问题的处理方法要做好备案,以便在以后的工作中遇到类似问题能尽快地拿出处理方法来。

4、做好群众来访、*回复工作。

5、认真完成领导临时交办的各类工作任务。

公司稽核工作计划 稽核内控日常工作计划篇二

1、3月15日-3月19日,根据国家药品采购平台中选药品医保支付标准,按采购医疗机构总数的30%随机抽取调查,主要查处药品的销售价与采购平台上医保支付标准的一致性。

2、3月22日-3月31日,对医保经办机构审核制度和财务经办流程进行抽查,主要查处点外发票审核是否执行“三审制”,是否严格按照“三个目录”标准审核,财务经办流程是否有复核制,是否合规合法。

3、4月6日-4月30日,根据国家、省、市文件要求,组织医保工作人员前往各个定点医药机构、医保经办窗口和人口密集地进行打击欺诈骗保专项治理活动,发放打击欺诈骗保宣传单和张贴海报。

4、5月10日-5月31日,从医保系统中调取辖区内各村卫生室2020年结算数据,从中抽取金额大,连续刷卡等可疑村卫生室进行调查,主要查处连续刷卡、药品零差价销售、药品进销存数量与系统销售数量是否相符。

5、6月1日-6月11日,为规范定岗医师执业行为,创造健康、和谐的就医环境,我局预计对辖区内定岗医师就打击欺诈骗保和基金监管条例进行全面培训。

6、7月12日-8月12日,为持续加大打击欺诈骗保专项治理活动,我局将邀请第三方监管力量对我县二级定点医疗机构和定点零售药店进行专项检查。

公司稽核工作计划 稽核内控日常工作计划篇三

一、不负行领导希望,全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来,今年,我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

三、努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策、业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班,对内部审计相关法律法规,以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习,并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书,使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。

随着部门人员和工作量的双重增加,在年度工作开展过程中,为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长,在今年的稽核检查过程中,我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间,有针对性的结合实际学行新编制度汇编有关内容,并在内部就有关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗位技能得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。

四、探寻新思路,推动三级防线的整体联动今年,我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时,根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《年内控综合评价实施办法》的要求,把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点,结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度,采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价;对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。

鉴于稽核部处于内控监管第三道防线,而且又主要采取抽查的检查方式,因此,为确保稽核工作收到实效,有效行使稽核人员的岗位职责,我们在日常实施的稽核检查工作中,一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署,紧密结合支行的实际情况,周密制定本部的稽核工作实施方案,并于每次进入现场之前,紧紧抓住风险点,有计划的拟定稽核资料调阅清单,尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛,避免留有死角。另一方面,在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求,并将相关制度规定作明确描述,使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则,更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改,这样,既保证了稽核整改的实际效果,又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。

又如,检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内“14101应收贷款利息”和“501利息收入”科目核算,造成会计报表数据缺失。经了解,系由于年8月份信贷系统上线移行时,由于当时14101科目无余额,故未作移行操作处理,致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算,会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系,商榷切实可行的办法,弥补纰漏,得到了相关部门的配合,使问题得以解决。

公司稽核工作计划 稽核内控日常工作计划篇四

为了进一步规范公司管理,使各项工作有序开展,从而促进工作效率的有效提高,特组织实施世纪俊城物业公司项目稽核检查。

此次稽核检查囊括物业管理中心各专业。

3.1综合管理部品控培训专员职责

3.1.1负责制作《稽核检查表》、拟定检查路线、组织稽核检查成员、安排检查车辆、发放检查文具。

3.1.2检查结束后负责汇总检查结果,拟定稽核报告,下达《整改通知单》,监督实施整改复查。

3.2各部门及受检物业管理中心职责

3.2.1配合稽核成员完成稽核检查。

3.2.2准确、真识的反映项目管理现状。

3.3稽核成员职责

3.3.1学习并熟悉公司各制度条款及工作流程,了解稽核重点检查内容。

3.3.2认真、公正的填写《稽核检查表》,并按时提报。

3.3.3及时反馈和汇报检查中发现的违规运作,同时提出相关改进建议。

稽核成员由总经理、管理中心经理、综合管理部品控培训专员组成。

5.1此次稽核检查时间拟定于年月日

5.2稽核检查采用如下流程:稽核成员按规定时间到达项目

集合管理中心主管级以上人

提出工作难点的研讨会议形式。

7.2会议内容主要围绕检查结果,梳理改进方法为主。

7.3会议结束后受检部门根据会议研讨结果,自行制定整改方案,而后填写物业管理中心整改计划,并将计划提报至综合管理部备案。

附件一:《稽核检查表》

附件二:《整改通知单》

附件三:《物业管理中心整改计划》

公司稽核工作计划 稽核内控日常工作计划篇五

1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。

2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。

3、审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确励志网,会计分录是否符合有关制度的规定。

4、审查账簿记录是否合法和真实。

5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。

6、会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

公司稽核工作计划 稽核内控日常工作计划篇六

1、制定人力资源规划,并经批准后实施;

2、组织拟定公司机构人员编制,经批准后实施;

3、有权参与公司人力资源战略规划;

4、其他相关职责。

二、人力资源规章制度管理。具体包括:

1、人力资源管理规章制度的制定、修订、更正和废止;

2、执行批准的人力资源管理制度;

3、人力资源管理制度的解释和运用;

三、人事及档案管理。具体包括:

1、人事档案资料的收集、整理和存档;

2、人事的统计、资料的汇编与管理;

3、劳动合同管理:员工的招聘、试用、录用和辞退;劳动合同的签订;员工的异动、升调的办理。

4、对外提供人事资料。

四、薪酬福利管理。具体包括:

1、员工薪酬调整事项的办理;

2、劳动工资的统计、整理和归档;

3、员工福利。

五、社保管理。具体包括:

3、失业保险缴费基数的核定、费用的征缴;

5、各项社保费用台账的建立、汇编;

6、各项社保基础资料、个人账户的审核登记;

公司稽核工作计划 稽核内控日常工作计划篇七

稽核人员岗位职责

1.严格遵守公司的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照公司财务部的要求,及时、认真、细致的进行核查工作。

2.(1)要及时更新、核查各部门的固定资产,核查后其所属部门主管签字确认。(2)不定时核查各部门固定资产的领用、调动、报废单据,与仓库做好领用、调动、报废资产核对,并做好记录。(3)公司新进固定资产,需到现场认真核查清点,资产所属部门主管人员签字确认后做好记录工作【新进固定资产明细记录需交于财务一份】。(4)要及时更新固定资产电脑存档明细表,并且做到各部门资产清楚分明,一目了然。

公司商品售价,不定时抽查、核实公司各个售卖点售货价格,如有违反公司财务制度的要上报公司财务部处理。(2)每月月底做好售卖点清库核查工作。(3)认真做好每日城堡拍摄预约表的电脑存档记录工作,并核对清楚。(4)每月月初要做好上个月西门口会客单据统计工作,统计结果交于财务部。

4.作为一名合格的稽核人员,要防止公司固定资产公物私用、私卖公司财产或个人物品,监督各个部门资产管理情况,如有违反公司制度的要及时向上级反馈。

稽核员岗位职责与流程

财务经理/稽核员 [管理层级关系]

直接上级:财务部经理

直接下级:稽核员 [岗位职责]

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。

职务说明书

一、基本资料

二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络

三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容

五、职位关系

核准: 审核人:制表人:张国曙 制表日期: 2004年11月26日

稽核专员岗位职责

会计稽核员岗位职责

经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责

(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)

四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。

七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。

十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。

十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。

稽核组长(副组长)岗位职责

(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)

二、负责所辖网点序时稽核工作任务。

五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核情况,拟写稽核报告,审议稽核报告,针对发现的问题提出处理意见,报批后执行。

八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。

十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。

稽核主查人岗位职责

九、按时上报工作

计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。

十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。

稽核员岗位职责

五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总,写出稽核报告,上报部门经理或分管领导。

八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。

一、做好部门办公室事务管理、会务,文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。

二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和

四、编制、汇总填报有关稽核工作报表,起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,向领导提出改进意见和建议。

十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。

十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。

稽核员岗位职责

5、稽核的内容为:

龙璇大酒店

2006年6月1日

采购稽核员的岗位职责

稽核员岗位职责

二、复核各班的前台收银账单和原始单据,核对营业报表和当日各

四、检查入住登记表、押金单据号的连续性,以及客人的签字是否

五、复核各种优惠折扣、手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计

九、领用和发放酒水,监管酒水类过期日期并作好调剂,保证快过

十、保管好物质,预防鼠害、虫害等。

酒店稽核员岗位职责 5、稽核的内容为:

稽核员岗位职责 1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。

2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。 3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。

4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。

5、稽核的内容为:

(1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。

(2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

(3)核实挂帐单位手续是否齐全。

(4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。

(5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

(6)核对编号账单号码是否连续或缺号。

(7)核对各营业点的酒水销售情况。

(8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。

(9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

龙璇大酒店

2006年6月1日

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