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安全隐患检查工作报告

时间:2023-08-29 10:13:50 作者:江sx安全隐患检查工作报告

这份工作报告旨在对现有的安全隐患进行全面检查和评估,以确保我们的工作环境和生活空间能够经受住各种潜在风险的考验。无论是在工作场所还是日常居住区,我们都需要时刻关注潜在的安全隐患,并采取必要的措施来防范。通过这次检查,我们将全力确保安全措施的有效性,并为大家创造一个可靠可信的环境。让我们共同努力,为安全保驾护航。

安全隐患检查工作报告篇一

一、加强组织领导

为做好“安全隐患大检查、大排查、大整顿”工作,根据区委、区政府的统一安排部署,我局及时组织全体干部职工召开专门会议,成立了以局长任组长、副局长任副组长、职能科室人员为成员的工作领导组,制定了《郊区地震气象局安全生产隐患排查治理行动方案》,对安全生产隐患排查治理工作作了具体安排和部署,把工作责任层层分解,落实到科室和具体人员,做到责任到人,层层负责,齐抓共管,为确保这项工作的落实提供了组织保障。

二、认真开展排查

1、我局对十二个宏观观测点进行了实地检查督导,对观测设施、场地、人员指出存在的问题,提出整改方案,并为各乡镇及宏观观测点赠送了地震、气象法律法规和科普书籍,督促地震宏观观测员继续加强学习,提高认识,提升地震宏观观测水平,确保不出现安全隐患。

2、我局组织执法人员分成两个工作组深入各乡(镇、办、区)对新建、改扩建工程进行了调查摸底,已深入到25个施工工地进行了现场检查。目前,已为漳村矿中学、安阳村、漳泽水投有限公司、南垂驾校、西沟村等5个单位的新建工程办理了抗震设防审批手续,为王村、大天桥村等7个单位的建设项目出具意见,其余建筑工程已下达《建设工程抗震设防要求审核通知书》、《建设工程安全性评价通知书》。

1、组织技术人员,对全区的所有气象观测站点进行了全面检查维修,清洗了雨量筒,保证各气象观测站点的正常运行,气象数据准确传达,杜绝了气象观测站点出现安全隐患。

2、积极与市气象局协调,重点对全区易受暴雨、雷电、等自然灾害影响的企业、单位和场所,企业大型建筑物、加油站、煤矿、危险化学品等易造成次生灾害、生命线工程、学校、商场等人员密集场所的避雷设施进行检查,对存在的问题下达整改通知书,限期整改。

三、存在问题和建议

1、部分建筑单位忽视抗震设防的重要性,不及时办理抗震设防审批手续。

2、专业技术人才相对缺乏,影响了各项业务工作的顺利开展。

3、气象工作体制、机制不顺,限制了一些工作正常开展。

四、下步打算

1、加强宣传教育工作,提升建筑单位,容易造成次生灾害、生命线工程,学校、医院、商场等人员密集场所的安全意识。

2、加大工作力度,继续做好安全隐患大排查、大检查、大整顿工作,做到防患于未然。

3、进一步协调相关部门,共享信息,开展联合执法活动,彻底消除安全隐患。

安全隐患检查工作报告篇二

学校制定了隐患排查工作方案,及时成立了学校及周边建筑安全检查工作领导小组,根据隐患排查要求,有关人员明确工作目标,落实排查责任,立即对校园及周边安全隐患开展拉网式全面检查,并认真做好相关检查的记录。

1、教学楼内东楼道口上边的安全出口标牌两根拉链断了一根。

2、学校院内因施工而留下的小石头、小砖块随处可见,存在着安全隐患。

3、校门口高,一到下雨天门口积水;学校校院西南角,有2平方米的塌陷区。

1、学校大门前坡陡且长,路面又不平,下去便是孝双公路,过往汽车、摩托车多,学生上学、放学行路存在着安全隐患。

2、接送学生的车辆虽各证俱全,车况较好,但有时存在超载现象。

1、对学生进行安全教育,与班主任、学生家长签订安全责任书。

2、校门口积水、西南角塌陷问题,经学校领导研究于20xx年5月10日有学校男教师牺牲星期天的时间修复完毕。

3、教学楼内东楼道口上边的安全出口标牌进行了加固。学校院内的小石头、小砖块,教务处分班分片在课外活动时间进行了清理。

4、学校大门前坡陡,学生行路不安全,我校进行了整治,现已实行路队责任制,每天放学时有领导、学生在公路上拉线值班。

5、接送学生车辆问题,系学生家长自愿接送学生车辆问题,系学生家长自愿与车主协调问题,与学校没有责任,学校要求家长按时接送,一切问题与学校无关,车主接送学生,已经交警部门同意,现存在超载问题,学校也已警告车主,望上级领导明确责任。

安全隐患检查工作报告篇三

安全隐患整改领导小组,组长由项目经理担任,成员为技术负责、各施工段负责、安全管理人员。安全隐患整改小组成立后,马上召开项目部管理人员会议,统一思想,提高认识,明确这次安全隐患排查整改的任务、要求、目标,并进行了具体的分工和布置,要求对施工现场进行全面彻底检查,不留死角,对排查发现的问题立即采取措施加以整改。

一、安全管理方面

1、进一步落实安全生产责任制,明确项目部管理人员安全生产责任制考核标准,做到人人有责,奖惩分明。

2、进一步明确管理目标,进行安全责任目标分解,制定责任目标考核制度,认真落实安全责任目标考核办法。

3、加强分部、分项工程的安全技术交底工作,结合本工程特点,做到安全技术的内容和措施针对性强,切实可行,并跟踪检查安全措施落实的情况,随时纠正施工中不规范的行为。

4、进一步加强公司、项目部定期检查制度的落实,对每次检查出的安全事故隐患,整改时做到定人、定时间、定措施。

5、进一步完善安全教育制度,新进场工人必须进行三级安全教育,交换工种前必须进行安全教育。6.加强特殊工种的培训管理工作,杜绝无证上岗现象。

7、进一步加强现场安全标志的布置和维护,并根据施工进度及时补充安全标志,确保施工过程中施工现场始终保持浓厚的安全生产氛围。

二、文明施工方面

1、进一步加强现场围挡的管理,及时设置完整的现场围挡,保持围挡的坚固、稳定、整洁、美观。

2、加强施工现场的环境管理,保持施工现场的道路畅通,继续做好施工现场的排水设施,保持场内无积水。

3、做好职工宿舍的卫生管理工作,全面清理生活区的垃圾,检查和整改宿舍内电气照明线路,消除电气、火灾隐患。

4、按照现场消防要求,合理配置灭火器材,进一步加强现场、办公室、生活区的消防管理,尤其是继续加强职工宿舍的消防管理,禁止宿舍内有生火做饭现象,禁止在宿舍内使用大功率电器,禁止宿舍内存在私拉乱接和长明灯现象。

三、施工用电方面 检查和整改的内容如下:

1、接地与接零保护系统采用tn-s系统,专用保护零线的设置必须符合规范要求,保护零线与工作零线应分开设置。

2、所有用电设备均必须实行“三级配电两级保护”,开关箱的漏电保护器必须灵敏可靠,漏电保护必须与用电设备的参数匹配,电箱内应设隔离开关,所有用电设备均必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”。

3、照明专用回路必须设置漏电保护器,灯具的金属外壳必须作接零保 护。室内线路及灯具安装高度不得低于2.4m,当无法满足时必须使用安全电压供电。潮湿作业环境和手持照明灯具必须采用安全电压。

4、电焊机必须使用自动开关,电焊机必须设防雨罩。

四、立足岗位实际,继续深入开展“四个一”活动。

结合“查一起事故隐患、纠一次违章行为、提一条合理化建议、做一件预防事故的实事”活动,对现场安全因素进行一次彻底排查,集中整改,及时纠正习惯性违章,加大现场管理与设备管理的控制、检查力度,杜绝个人违章行为,真正用制度规范个人行为。

针对相关的作业岗位,继续加强施工用具使用过程的控制,并且对工具在使用过程中可能造成的风险采取可靠的防范措施。

安全生产,责任重大。应紧紧围绕安全生产,多层次、多角度地开展安全生产活动,实现安全与生产同频共振;应以人为本,促进安全生产工作更加深入开展。开展专题学习,认真排查隐患,及时消除整改。强化安全管理工作,倾力创建安全生产环境;使安全生产氛围更加浓厚;进一步改进工作,更加提升履行职能水平,精心组织长期有效的安全生产活动;注重学习,完善机制,更加强化自身建设。因此,在今后的施工过程中我们将继续加强学习,强化安全管理,从机制上对各部门管理人员进行激励和约束,强化管理人员的主人翁意识,提高管理人员在安全管理中的责任感。牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理”的思想,把规范自己的行为、注重安全生产变为自觉活动。通过各种形式的宣传,激发全体人员自觉参与“自查自纠”活动的热情,使安全生产真正进入到每位职工心中。

西安高新区综合保税区g4路(沣河--污水厂西侧规划路)雨水工程

2014年6月

安全隐患检查工作报告篇四

为了切实抓好整改工作,物业公司成立由总经理黄xx担任组长、副总经理张xx任副组长、水电工程部主管黄xx、保安主管张xx、保洁主管张xx为成员的整改工作领导小组,具体负责整改期间的组织协调、开展实施、上情下达、下情上报等项工作。

20××年8月27日,县安委会联合检查组进行安全检查后,发现xx物业公司所属服务区域内还存在各类安全隐患。主要存在问题是:消防设施、消防器材不配套、灭火器过期、违规停放电动车、占用消防通道、发电机房存在安全隐患、安全标志不配置、设置不符合标准等问题,物业公司对存在问题进行了认真的疏理,共计疏理出18条整改内容。针对存在的问题,物业公司提出了“找准问题,分步实施、稳步推进”的办法进行整改,即:20××年8月27日至20××年9月5日,为第一阶段,主要工作任务是成立机构、疏理问题、制定方案、明确任务;20××年9月6日至15日,为第二阶段,工作任务是深入检查、摸清底子、做好计划、物资就位;20××年9月16日至27日为第三阶段,主要任务是消防器材配置、安装电动车充电设备、清理通道、安全标志的配置、规范管理。

为了认真抓好整改工作,确保取得明显成效,彻底消除安全隐患,保障小区业主愉快的度过一个欢乐、文明、祥和、安全的春节,元月中旬以来,物业公司投入资金数万元,购买车辆识别糸统一套、配置了30多个消防灭火器,安装了能够容纳40辆电动车的3个充电桩,制作安装了35块安全标志,接通了发电机房进出口线路,安装了发电机房防火门。通过一个月时间的整改,如今,xx物业公司所服务的小区出现了喜人景象,业主自觉性大大提高,未经同意不擅自私拉电线,按照要求到指定地点给电动车充电;随着高清智能车辆识别管理系统投入使用,做到了车辆入库(位)停放,电动车按要求到指定位置停放,杜绝了电动车占用消防通道停放的现象,清除了消防安全隐患,降低了安全风险,为业主平安过春节打下了良好的基础。

通过一个月时间的整改,狠抓各项整改措施的落实,取得了一定的成效,但在整改工作中还有不到位之处。在下步工作中,还需加大管理力度,继续完善各项规章制度,认真开展“回头看”活动,巩固整改成果,把新近出现的问题消灭在萌芽状态,以崭新的面貌迎接春节的到来。

安全隐患检查工作报告篇五

1、为了使全体教师树立“人人都是安全工作者”的思想,主动把学校安全工作与各自的实际工作结合起来,增强“安全第一,预防为主”的意识,在思想上建立起一道安全防护线,中心校定期组织全体教师认真学习各级有关安全工作的文件精神,把安全工作作为学校第一要事来抓,列入议事日程,工作计划,工作都作为一项重要内容,班会讲安全,坚持做到时时讲、天天讲,真正做到了“警钟长鸣”。同时,为进一步做好安全教育工作,中心校成立了安全工作领导小组,学校校长直接抓,各班主任具体分工负责组织实施,层层落实安全责任制,确保了一校的安全。

2、签订责任书。学校与班主任层层签订责任书,明确各自的职责。将安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容,实行一票否决制度。贯彻“谁主管,谁负责”的原则,做到职责明确,责任到人。

半坡乡中心学校

20xx年4月12日

安全隐患检查工作报告篇六

泰州市华东汽车城维修及综合服务中心工程项目 建设单位:

泰州市华益实业投资有限公司 施工单位:

江苏万邦建设集团有限公司 监理单位:

说 明 1.公司每月应组织不少于一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

2.项目部应定期组织隐患排查,填写《隐患排查记录表》。

3.项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

4.项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写《安全动态管理(日)检查表》,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。

5.施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。

6.项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写《安全检查记录表》。

7.项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写《隐患排查记录表》。

8.项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。

表 6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表 注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。

2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。

6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录(粘贴)

表 6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:

编号:

检查时间:

年 月 日 工程名称 重点部位 存在的隐患:

措施制定人 制定时间 年 月 日 整改验收结果:

验收人:

年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表 6.1.6 安全检查记录表 编号:

年 月 日 检查内容及存在的安全隐患:

处理意见及控制措施 限期整改日期:

年 月 日至 月 日()天 复查意见:

复查人:

日期:

备 注 注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。

2.将复查结果如实填写在表中。

表 6.1.7 安全动态管理(日)检查表 检查日期:

天气情况 :

表 6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:

检查日期:

日期:

安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表 6.1.9-1 日检表重点检查内容 序号 项 目 检 查 内 容 1 基坑 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 桩工机械 垂直运输 机械 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 3 脚手架 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 4 临边、洞口防护 槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 5 模板支撑 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 6 临时用电 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 7 中小型机械 防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器 8 攀登设施 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 9 电气焊 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 10 防护用品使用 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 11 材料堆放 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 12 消防防火 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 13 起重吊装 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 注:1.检查时如遇缺项可以将该项划去。

2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。

检查单位 负责人 受检项目 项目负责人

表 6.1.9-3.1 安全管理检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣 10 分 各级各部门未执行责任制的扣 4~6 分 经济承包中无安全生产指标的扣 10 分 未制定各工种安全技术操作规程的扣 10 分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣 10 分 管理人员责任制考核不合格的扣 5 分 10 2 目标管理 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣 10 分 未进行安全责任目标分解的扣 10 分 无责任目标考核规定的扣 8 分 考核办法未落实或落实不好的扣 5 分 10 3 施工组织 设 计 施工组织设计中无安全措施的扣 10 分 施工组织设计中未经审批的扣 10 分 专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣 8 分 安全措施不全面的扣 2~4 分 安全措施无针对性的扣 6~8 分 安全措施未落实的扣 8 分 10 4 分(部分项)工程安全 技术交底 无书面安全技术交底的扣 10 分 交底针对性不强的扣 4~6 分 交底不全面的扣 4 分 交底未履行签字手续的扣 2~4 分 10 5 安全检查 无定期安全检查制度的扣 5 分 安全检查无记录的扣 5 分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施的扣2~6 分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣 5 分 10 6 安全教育 无安全教育制度的扣 10 分 新入场工人未进行三级安全教育的扣 10 分 无具体安全教育内容的扣 6~8 分 变换工种时未进行安全教育的扣 10 分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣 2 分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣 5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣 5 分 10 小 计 60 7 一 般 项 目 班前安全 活 动 未建立班前安全活动制度的扣 10 分 班前安全活动无记录的扣 2 分 10 8 特种作业 持证上岗 一人未经培训从事特种作业的扣 4 分 一人未持操作证上岗的扣 2 分 10 9 生产安全 事故处理 生产安全事故未按规定报告的扣 3~5 分 生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣 10 分 未建立生产安全事故档案的扣 4 分 10 10 安全标志 无现场安全标志布置总平面图的扣 5 分 现场未按总平面图设置安全标志的扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.2 文明施工检查评分表

1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后得分 20×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.3 落地式外脚手架检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得分数 1 保 证 项 目 施工方案 脚手架无施工方案的扣 10 分 脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣 10 分 施工方案不能指导施工的扣 5~8 分 10 2 立杆基础 每 10 延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣 2 分 每 10 延长米立杆缺少底座、垫木的扣 5 分 每 10 延长米无扫地杆的扣 5 分 每 10 延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣 5 分 每 10 延长米无排水措施的扣 3 分 10 3 架体与建筑结构拉接 脚手架高度在7 m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分 拉结不坚固的每一处扣 1 分 10 4 杆件间距 与剪刀撑 每 10 延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣 2 分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣 5 分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣 5 分 10 5 脚手板与 防护栏杆 脚手板不满铺的扣 7~10 分 脚手板材质不符合要求的扣 7~10 分 每有一处探头板扣 2 分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣 7~10 分 施工层不设 1.2 m 高防护栏杆和挡脚板的扣 5 分 10 6 交底与 验 收 脚手架搭设前无交底的扣 5 分 脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣 10 分 无量化的验收内容扣 5 分 10 小 计 60 7 一 般 项 目 小横杆设置 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣 2 分 小横杆只固定一端的每有一处扣 1 分 单排架子小横杆插入墙内小于 24 cm 的每有一处扣 2 分 10 8 杆 件 搭 接 木立杆、大横杆每一处搭接小于 1.5 m 的扣 1 分 钢管立杆采用搭接的每一处扣 2 分 5 9 架体内封闭 施工层以下每隔 10 m 未用平网或其他措施封闭的扣 5 分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣 5 分 5 10 脚手架材质 木杆直径、材质不合要求的扣 4~5 分 钢管弯曲、锈蚀严重的扣 4~5 分 5 11 通 道 架体不设上下通道的扣 5 分 通道设置不符合要求的扣 1~3 分 5 12 卸 料平 台 卸料平台未经设计计算的扣 10 分 卸料平台搭设不符合设计要求的扣 10 分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣 8 分 卸料平台无限定荷载标牌的扣 3 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架,检查评分表计零分。

2.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

4.该表换算到汇总表后得分 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.5 基坑支护安全检查评分表 序 号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工方案 基础施工无支护方案的扣 20 分 施工方案针对性差不能指导施工的扣 12~15 分 基坑深度超过 5 m 无专项支护设计的扣 20 分 支护设计及方案未经上级审批的扣 15 分 20 2 临边防护 深度超过 2 m 的基坑施工无临边防护措施的扣 10 分 临边及其他防护不符合要求的扣 5 分 10 3 坑壁支护 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣 10 分 特殊支护的做法不符合设计方案的扣 5~8 分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣 6 分 10 4 排水措施 基坑施工未设置有效排水措施的扣 10 分 深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣 10 分 10 5 坑边荷载 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣 10 分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣 10 分 10 小 计 60 6 一 般 项 目 上下通道 人员上下无专用通道的扣 10 分 设置的通道不符合要求的扣 6 分 10 7 土方开挖 施工机械进场未经验收的扣 5 分 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣 10 分 司机无证作业的扣 10 分 未按规定程序挖土或超挖的扣 10 分 10 8 基坑支护 变形监测 未按规定进行基坑支护变形监测的扣 10 分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣 10 分 10 9 作业环境 基坑内作业人员无安全立足点的扣 10 分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣 10 分 光线不足未设置足够照明的扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.6 模板工程安全检查评分表 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.7 “三宝”、“四口”防护检查评分表 序 号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 安全帽 有一人不戴安全帽的扣 5 分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣 1 分 不按规定佩戴安全帽的有一人扣 1 分 20 2 安全网 在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣 25 分 安全网规格、材质不符合要求的扣 25 分 25 3 安全带 每有一人未系安全带的扣 5 分 有一人安全带系挂不符合要求的扣 3 分 安全带不符合标准的每发现一条扣 2 分 10 4 楼梯口、电梯井口防护 每一处无防护措施的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 电梯井内每隔两层(不大于 10 m)少一道平网的扣 6 分 12 5 预留洞口、坑井口防护 每一处无防护措施的扣 7 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 13 6 通道口防护 每一处无防护棚的扣 5 分 每一处防护不严的扣 2~3 分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣 3 分 10 7 阳台、楼板、屋面等临边防 护 每一处临边无防护的扣 5 分 每一处临边防护不严、不符合要求的扣 3 分 10 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100

表 6.1.9-3.8 施工用电检查评分表 序 号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 外 电 防 护 小于安全距离又无防护措施的扣 20 分 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣 5~10 分 20 2 接地与接零保护系统 工作接地与重复接地不符合要求的扣 7~10 分 未采用 tn-s 系统的扣 10 分 专用保护零线设置不符合要求的扣 5~8 分 保护零线与工作零线混接的扣 10 分 10 3 配电箱 开关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的扣 10 分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵的,每一处扣 5 分 漏电保护装置参数不匹配的,每发现一处扣 2 分 电箱内无隔离开关的,每一处扣 2 分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的,每一处扣 5~7 分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的,每一处扣 5 分 闸具损坏、闸具不符合要求的,每一处扣 5 分 配电箱内多路配电无标记的,每一处扣 5 分 电箱下引出线混乱,每一处扣 2 分 电箱无门、无锁、无防雨措施的,每一处扣 2 分 20 4 现 场 照 明 照明专用回路无漏电保护的扣 5 分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣 2 分 室内线路及灯具安装高度低于 2.4m 未使用安全电压供电的扣 10 分 潮湿作业未使用 36v 以下安全电压的扣 10 分 使用 36v 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣 5 分 手持照明灯未使用 36v 及以下电源供电的扣 10 分 10 小 计 60 5 一 般 项 目 配 电 线 路 电线老化、破皮未包扎的每一处扣 10 分 线路过道无保护的每一处扣 5 分 电杆、横担不符合要求的扣 5 分 架空线路不符合要求的扣 7~10 分 未使用五芯线(电缆)的扣 10 分 使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆的扣 10 分 电缆架设或埋设不符合要求的扣 7~10 分 15 6 电器 装置 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的每一处扣 3 分 用其他金属丝代替熔丝的扣 10 分 10 7 变配电 装 置 不符合安全规定的扣 5 分 5 8 用 电 档 案 无专项用电施工组织设计的扣 10 分 无地极阻值摇测记录的扣 4 分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣 4 分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣 3 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:每项最多扣减分数不大于该项目应得分数;保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分;该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.11 塔吊检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 力矩限制 器 无力矩限制器的扣 13 分 力矩限制器不灵敏的扣 3 分 13 2 限位器 无超高、变幅、行走限位的每项扣 5 分 限位器不灵敏的每项扣 5 分 13 3 保险 装置 吊钩无保险装置的扣 5 分 卷扬机滚筒无保险装置的扣 5 分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求的扣 5 分 7 4 附墙装置与夹轨钳 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣 10 分 附墙装置安装不符合说明书要求的扣 3~7 分 无夹轨钳的扣 10 分 有夹轨钳不用的每一处扣 3 分 10 5 安装与拆 卸 未制定安装拆卸方案的扣 10 分 作业队伍没有取得资格证的扣 10 分 10 6 塔吊 指挥 司机无证上岗的扣 7 分 指挥无证上岗的扣 4 分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣 7 分 7 小 计 60 7 一 般 项 目 路基与轨 道 路基不坚实、不平整、无排水措施的扣 3 分 枕木铺设不符合要求的扣 3 分 道钉与接头螺栓数量不足的扣 3 分 轨距偏差超过规定的扣 2 分 轨道无极限位置阻挡器的扣 5 分 高塔基础不符合设计要求的扣 10 分 10 8 电气 安全 行走塔吊无卷线器或失灵的扣 6 分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施的扣10分 防护措施不符合要求的扣 2~5 分 道轨无接地、接零的扣 4 分 接地、接零不符合要求的扣 2 分 10 9 多塔 作业 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施的扣 10 分 措施不可靠的扣 3~7 分 10 10 安装 验收 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣 10 分 验收单上无量化验收内容的扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.12 起重吊装安全检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工方案 起重吊装作业无方案的扣 10 分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强的扣 5 分 10 2 起 重 机 械 起重机 起重机无超高和力矩限制器的扣 10 分 吊钩无保险装置的扣 5 分 起重机未取得准用证的扣 20 分 起重机安装后未经验收的扣 15 分 20 起重 扒杆 起重扒杆无设计计算书或未经审批的扣 20 分 扒杆组装不符合设计要求的扣 17~20 分 扒杆使用前未经试吊的扣 10 分 3 钢丝绳 与地锚 起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣 10 分 滑轮不符合规定的扣 4 分 缆风绳安全系数小于 3.5 倍的扣 8 分 地锚埋设不符合设计要求的扣 5 分 10 4 吊 点 不符合设计规定位置的扣 5~10 分 索具使用不合理、绳径倍数不够的扣 5~10 分 10 5 司机、指 挥 司机无证上岗的扣 10 分 非本机型司机操作的扣 5 分 指挥无证上岗的扣 5 分 高处作业无信号传递的扣 10 分 10 小 计 60 6 一 般 项 目 地耐力 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的扣 5 分 地面铺垫措施达不到要求的扣 3 分 5 7 起重作业 被吊物体重量不明就吊装的扣 3~6 分 有超载作业情况的扣 6 分 每次作业前未经试吊检验的扣 3 分 6 8 高处作业 结构吊装未设置防坠落措施的扣 9 分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣 9 分 人员上下无专设爬梯、斜道的扣 5 分 9 9 作业平台 起重吊装人员作业无可靠立足点的扣 5 分 作业平台临边防护不符合规定的扣 2 分 作业平台脚手板不满铺的扣 3 分 5 10 构件堆放 楼板堆放超过 1.6m 高度的扣 2 分 其他物件堆放高度不符合规定的扣 2 分 大型构件堆放无稳定措施的扣 3 分 5 11 警 戒 起重吊装作业无警戒标志的扣 3 分 未设专人警戒的扣 2 分 5 12 操作工 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣 2 分 5 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.13 施工机具检查评分表 序号 检查 项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1平 刨平刨安装无验收合格手续的扣 5 分 无护手安全装置的扣 5 分 传动部位无防护罩的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无人操作时未切断电源的扣 3 分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的,平刨和圆盘锯两项扣 20 分 10 2 圆盘刨 电锯安装后无验收合格手续的扣 5 分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护,每缺一项的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无人操作时未切断电源的扣 3 分 10 3 手持电 动工具 1 类手持电动工具无保护接零的扣 10 分 使用 1 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣 5 分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣 5 分 10 4 钢 筋 机 械 机械安装后无验收合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣 5 分 传动部位无防护的扣 3 分 10 5 电焊机 电焊机安装后无合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣 5 分 一次线长度超过规定或不穿管保护的扣 5 分 电源不使用自动开关的扣 3 分 焊把接头超过 3 处或绝缘老化的扣 5 分 电焊机无防雨罩的扣 4 分 10 6 搅拌机 搅拌机安装后无合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 离台器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣 3 分 操作手柄无保险装置的扣 3 分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣 4 分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣 3 分 传动部位无防护罩的扣 4 分 作业台不平稳的扣 3 分 10 7 气 瓶 各种气瓶无标准色标的扣 5 分 气瓶间距小于 5 米又无隔离措施的各扣 5 分 乙炔瓶使用或存放时平放的扣 5 分 气瓶存放不符合要求的扣 5 分 气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣 2 分 10 8 翻斗车 翻斗车未取得准用证的扣 5 分 翻斗车制动装置不灵敏的扣 5 分 无证司机驾车的扣 5 分 行车载人或违章行车的每发现一次扣 5 分 10 9 潜水泵 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 保护装置不灵敏、使用不合理的扣 5 分 10 10 打 桩 机 械 打桩机未取得准用证和安装后无合格手续的扣 5 分 打桩机无超高限位装置的扣 5 分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣 5 分 打桩作业无方案的扣 5 分 打桩操作违反操作规程的扣 5 分 10 检查项目 合 计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.该表换算到汇总表后 5×该表检查项目实得分数合计除以 100。

6.2 安全奖罚记录

表 6.2.1 违章处理登记表 单位名称:

工程名称:

姓名 工种 职务 违章时间 违章事例 处罚结果 注:处罚单据应附表后。

6.2.3 安全奖罚附件(粘贴)

安全检查隐患整改单

水泥公司安全检查与隐患整改模版

加油站安全检查和隐患整改管理制度

隐患检查整改记录

06,安全检查与隐患整改制度

安全隐患检查工作报告篇七

第一章 总则

第一条 为加强宿迁市强峰机械制造有限公司(以下简称本公司)安全生产事故隐患排查治理工作,有效防止和减少各类事故,全面实现本公司安全生产,制定本制度。

第二条 安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)是指在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条 本制度适用于本公司所属各部门。

第二章 事故隐患分类

第四条 一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

第五条 重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停工、停产,并经过一定时间整改治理方能排除,或者因外部因素影响致使本部门自身难以排除的事故隐患。

第三章 责任分工

第六条 本公司主管安全的公司领导责任分工。

(一)负责审批本公司上报的重大事故隐患项目;

(二)负责审批本公司重大事故隐患治理资金。

第七条 各部门领导责任分工。

第八条 各部门责任分工。

(一)车间

5、组织对检修部门作业现场和日常管理中隐患进行检查工作,对存在隐患整改治理工作监督检查。

(二)技术开发部

2、组织辖区内作业涉及化学品的事故隐患检查工作,对发现的事故隐患及时组织整改治理,对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施。

(三)人力资源部

3、对发现、排除和举报事故隐患的有功人员实施奖励,并根据本公司领导批复,组织做好奖励的审核、兑现。

(四)办公室

3、组织对绿化、保洁部门作业现场和日常管理中隐患进行检查工作,对存在隐患整改治理工作监督检查。

(五)财务系统

在编制资金预算的同时,将事故隐患治理资金纳入资金预算安排,并对提出的事故隐患治理资金进行审核,保证事故隐患治理资金的落实。

(六)安管委会

3、负责事故隐患的归口统计上报工作。

第四章 事故隐患的排查与统计上报

第九条 各部门行政一把手,是本部门事故隐患排查治理的第一责任人,对本部门事故隐患的排查治理全面负责。

第十条 在事故隐患排查中,各部门按照区域分工、包机制度明确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人,对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责,及时发现事故隐患,并及时上报或组织处理。

第十一条 应依据法律、法规、标准、规章、规程和本公司的有关规定,班组按班次、作业区按日、作业部按周、公司层按月组织进行事故隐患排查工作。

第十二条 部门事故隐患排查分部门级、区域级和班组级三级排查制度,均建立“隐患项目登记、处理台帐”,由上一级主管负责人进行检查和签认。

第十三条 各专业系统应按照各自的工作范围、职责分工,分别组织进行事故隐患排查治理工作,并将工作开展情况按时限要求向上级领导和安全专业汇报。

第十四条 对检查发现的各类事故隐患,应逐级进行登记或上报。

(一)一般事故隐患

1、班组应及时处理,并记录在安全工作日志中;

3、一周内不能解决的事故隐患由车间上报安管委会,由安管委会组织制定整改计划。采取控制措施,并落实到岗到人,同时填写“隐患项目登记、处理台帐”。

(二)重大事故隐患:应立即上报公司领导,报告内容应当包括:

1、隐患的现状及其产生原因;

2、隐患的危害程度和整改难易程度分析;

3、隐患的治理方案;

4、防止发生事故的控制措施。

第十五条 各部门事故隐患排查治理情况应按月、年进行统计,于每月初5日前,每年1月15日前向公司安管委会分别上报上月及上一年“安全生产事故隐患排查治理月度、年报表”、“安全生产事故隐患排查登记表”、“生产安全事故隐患排查登记汇总表”。统计分析表应由主管领导签字,实行零报告制度。

第十六条 各部门有权对所管辖的范围内发现的事故隐患向责任部门下达隐患整改指令书,并督促进行治理整改。由上级部门下达《安全生产监督检查改正指令书》的事故隐患,责任部门应按时限要求及时进行反馈。

第十七条 将生产经营项目、场所、设备发包、出租的部门,应当与承包、承租部门签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。业主部门对承包、承租部门的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

第五章 事故隐患的治理

第十八条 事故隐患排查治理应本着边排查、边整改和“三定四不推”的原则,严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实”的要求,组织开展事故隐患治理整改,确保治理整改到位。

第十九条 一般事故隐患:责任部门应限期治理;重大事故隐患;由本公司组织专业部门制定整改方案,采取强制性监控措施,进行限期整改。

整改方案应包括以下内容:

(一)整改的目标和任务;

(二)采取的方法和措施;

(三)经费和物资的落实;

(四)负责整改的机构和人员;

(五)整改的时限和要求;

(六)安全措施和应急预案。

第二十条 重大事故隐患需本公司安排计划治理的,隐患所在部门应提出具体整改方案,及时上报本公司安管委会,并制定详细完善的应急处置措施。

第二十一条 重大事故隐患责任部门在整改结束后,应及时向本公司提出验收申请,由本公司对事故隐患治理情况进行现场验收或向上级提出验收申请。

第二十二条 暂时整改不了的事故隐患,要采取有效措施,加强控制。无法保证安全的,应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改。并根据其级别,分别由所在部门进行检查,检查主体为对应级别的负责人或分管专业。

第六章 事故隐患的奖励和处罚

第二十三条 建立事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励、发动职工发现和排除事故隐患,对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,经部门申报、专业部门审核、本公司批准后,给予一次性奖励,奖励标准按本公司相关规定执行。

第二十四条 根据事故隐患所在部位,按照区域分工对责任人落实考核。凡被公司级专业管理查出的事故隐患,对责任部门考核500-2000元/项,对部门行政一把手考核200元/项;凡被部门专业管理查出的事故隐患,对责任区域考核200-1000元/项,对区域长考核200元/项;凡被部门区域长查出的事故隐患,对责任班组考核200-500元/项,对班组长考核100元/项。

第二十五条 未按规定对事故隐患进行排查、整改或上报,导致发生事故,对责任部门及责任人进行严格考核。情节严重的,由本公司专业部门提出意见,按有关规定进行处理。

第七章 附 则

第二十六条 本制度若与上级下发的相关管理规定相违背,以上级下发文件为准。

安全隐患检查工作报告篇八

为确保安全生产的正常运行,杜绝各类事故的发生,通过检查可以发现隐患,及时整改。监督各项安全规章的贯彻执行,保证安全标准化有效实施,按照国家的有关标准制定本制度。

一、安全检查目的:查找安全隐患,及时整改,杜绝事故,安全运行。

二、安全检查形式与内容:五种检查形式。

1、综合性检查,由总经理负责,以落实岗位责任制为重点,各部门负责人参加,对全公司做综合性检查,每月检查一次。

2、专业检查,由生产部负责,主要是机械设备、电气装置、各种管路、安全装置、消防设施、检测仪器等。没半年检查一次。

3、季节性检查,由生产部负责,主要是根据季节特点,对防火、防雨防汛、防雷的、防暑降温、防风防冻等进行预防性季节检查。

4、日常安全检查,由站长负责,岗位操作人员在班中做巡回检查,每天至少一次。

5、节假日安全检查,由总经理负责,主要是对节假日前的保卫、消防、应急预案等方面进行检查。

三、以上检查都要有检查记录,记录参加人员,时间等。发现问题应及时处理,有异常现象必须立即上报部门负责人和有关领导,不得缓报、瞒报、漏报。

四、节假日按单位日间、夜间值班表轮流值班,当班人员应做好值班记录,夜间应轮值巡查,发现问题应及时上报有关领导和主管人员,立即采取相应措施。不得空岗、脱岗、睡岗,由总经理、分管领导及各部门负责人实行查岗制度。

五、检查主要内容:

1)检查本单位各项安全管理制度和规定、规程的执行情况。2)检查机电设备、气瓶、电器装置、生产性建筑、运输车辆及防火、防爆、安全设备设施和消防、防护器具的可靠性及有效性等。

3)根据单位情况、特点及季节变化,加强夏、冬季节的预防性检查。

六、各种形式的安全检查,都应由主管部门编制《安全检查表》,检查各人员安全职责的履行情况;并认真填写安全检查台帐,按要求形成安全检查总结。

七、各级检查组织和有关单位查出的隐患要逐项研究,编制整改方案,做到“四定”(定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限),限期整改,并记入隐患治理台帐。

八、暂时不能整改的项目,除采取有效防范施外,应分别纳入技措、安措或检修计划,限期整改。

九、各级检查查出的事故隐患,要实现《隐患整改通知单》管理,通知单由安全监督管理部门负责人签发,隐患单位负责人签收并负责处理,整改后,必须按时将整改回送单报安全监督部门,否则,造成事故,按情节轻重追究责任。

十、事故隐患通知单由安全员存档、备查。

十一、关键装置、重点部位检查的书面报告

1、检查时发现关键装置和重点部位存在安全上的隐患或问题时,要书面报告。

2、根据存在问题的情况,由安全员协同技术人员解决,所需资金由经营资源部负责从安全专项资金中提取。

3、关键装置和重点部位的承包人,在检查出的隐患整改落实后,要向总经理和安全生产委员会汇报。

隐患整改

一、事故隐患整改范围:

1、整顿和消除危及人身伤亡、火灾、爆炸的事故隐患。

2、改善和配套防止事故扩大的措施。

3、改善劳动环境和工业卫生条件,防止职业危害和职业病发生。

4、所在地政府部门提出的重大事故隐患。

二、事故隐患按危险及危害程度,划分一般和重大事故隐患。凡事故隐患可能导致经济损失或人员伤亡构成重大事故的,按重大事故隐患上报地方政府管理部门,全部整改。

三、加强对事故隐患的管理,做到及时解决:

1、对各类事故要逐项登记,建立档案。

2、对各类事故隐患整改,要做到“三定”(即定整改方案、定项目负责人、定整改期限)

3、对一时不能整改的事故隐患,要采取可靠的临时措施,加强监护。

4、技术人员、专职安全员负责生产、工艺方面隐患整改方案的编制。负责设备隐患整改的措施编制。

5、经营资源部负责按时间和质量要求完成隐患整改所需物资的采购。

6、每次检查(包括上级主管部门检查和企业自查)指出并下达整改指令书的安全隐患,必须制定切实可行的整改措施,认真按时落实整改。

7、安全隐患整改完成后,应立即向整改指令下达部门提交验收申请,隐患验收小组对事故隐患整改情况进行验收。

8、隐患整改小组根据指令书内容逐项认真验收,验收合格后,签字存档。

9、对不能按时整改的安全隐患每项扣100元。

四、总经理是隐患整改的第一责任人,负责隐患整改方案的审批、整改资金的落实和整改工作的责任落实。领导对重大事故隐患的整改要全面负责,做到“四亲自”(亲自参加项目审定、亲自布置安排、亲自参加检查、亲自验收总结)

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