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金库库管员工作总结(模板9篇)

时间:2023-07-09 17:15:57 作者:曹czj

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?下面是我给大家整理的总结范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。

金库库管员工作总结篇一

一、工作目标完成情况

(三)运营业务基础管理持续夯实。一是建立健全运营业务规章制度,坚持质量控制、风险管理和考核评价多策并举,制定和完善了《监管员履职管理考核办法》、《运营主管履职考核办法》、《柜员星级管理办法》、《集中对账管理考核办法》、《运营业务考评实施细则》等制度。二是推行运营作业季度分析例会制度,各级行召开运营风险分析例会20次,16名监管人员深入到46个营业机构进行坐班体验。三是组织各种培训16期,共2316人(次)参加培训。

(四)运营操作风险管理水平持续提升。市县行共对220个次机构实施了尽职监管检查,尽职检查频率达到100%;组织开展财政账户、支付结算、定期存款、对账管理、印押证管理等专项检查。实现了全年无运营操作案件和重大差错事故的目标。

二、主要工作措施

(一)大力推进三大集中建设,后台集中成效逐步显现。 2011年,我行为响应上级行对运营工作大集中的有关政策,认真贯彻执行省分行的战略部署,投入大量的人力、财力和物力,为积极推进运营体系各项集中任务的快速落实做了大量的尝试和富有成效的工作。

1、现金中心按

金库库管员工作总结篇二

2018年是辛勤耕耘的一年,是有所收获的一年,也是发展的一年。在这一年里,在行领导和同事的支持帮助下,我的工作能力、工作业绩和任务完成情况都实现了平稳发展,感谢组织和领导给予对我工作的支持和肯定,现将自己这一年的工作和思想情况总结如下:

我的岗位是库管员,每天都要保证现金和凭证的丝毫不差。前台柜员缺少凭证和现金,我都保证及时的调剂。每天从前台收拢残旧币到后台清点和挑剔,保证了现金收付工作的顺畅。客户的事情当成自己的事来办,换位思考问题,急客户之所急,想客户之所想,我们的客户中有许多的超市商店,我经常帮助他们清点零钱兑换成整钱,也在出库的时候尽可能的多争取零钱,帮助客户,也得到了他们的真心赞扬。每天的出库和上缴都接触大量现金,我都做到了认真合规,一笔差错都没有。我利用自己的关系网和真诚的服务营销了一大笔忠实的客户,完成了存款任务x万。

我从事储蓄工作已有x余年,一直十分注重个人业务能力的培养学习。利用总行和分行业务比赛的机会,努力提升自己的业务技能和理论水品,丝毫不松懈。在保证为储户提供规范优质服务的同时,刻苦钻研业务技能,积极认真地学习新业务、新知识,遇到不懂的地方虚心向领导及同事请教学习。很好的适应了我行业务综合全面发展的需要,我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也得到了更新和进步。

时代在变、环境在变,银行的工作也时时变化着,每天都有新的东西出现、新的情况发生,我也努力把自己培养成为一个业务全面的工行员工,当然,在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺,今后我将一如既往地做好本职工作,时刻以高标准鞭策和完善自我,在领导和同事们的关心、指导和帮助中提高自己、更加严格要求自己,为我行的发展添砖加瓦,充满激情的完成今后每一天的工作!

金库库管员工作总结篇三

为深入贯彻落实中央巡视组巡视“回头看”反馈意见的整改要求,切实解决巡视和审计工作中发现的“小金库”突出问题,坚决杜绝和预防“小金库”问题的发生,根据《xx省财政厅_xx省纪律检查委员会_xx省委组织部xx省审计厅关于开展“小金库”专项整治工作的通知》要求,xx市市委、市政府研究决定,自5月份起在市本级开展“小金库”专项整治工作,6月中旬将“小金库”专项整治工作部署到县(市)区,截止7月15日工作圆满完成。现将工作开展情况汇报如下:

一、精心组织,周密部署

二、认真开展自查自纠,切实做好公示承诺工作

我市各级各部门高度重视“小金库”自查自纠阶段总结报告、承诺书、报表的报送工作,截至2016年6月30日,全市报送《“小金库”清理检查情况承诺书》和《“小金库”专项整治自查自纠情况统计表》的党政机关和事业单位共计856户(不含二级预算单位),自查自纠覆盖率100%。

市本级自5月份起在93家市直机关、市属事业单位部署开展“小金库”专项整治工作以来,市直各部门、各人民团体及其所属事业单位、社会团体,按要求在5月份开展了自查自纠,6月份各部门、单位将本部门及其所属单位“小金库”自查自纠阶段的工作总结、承诺书和统计表,本着醒目、易查的原则,在本单位公共场所予以张榜公布,广泛接受群众监督,公示时间不少于7天。在自查自纠阶段市本级共发现存在“小金库”单位2户,分别为花凉亭水库管理局和xx职业技术学院金额分别为61。6万元、15。9万元,截止6月30日分别纠正35。6万元和7。34万元。

县(市)区在6月份部署开展“小金库”专项整治自查自纠工作,包括763个部门共5338家单位参与自查自纠,共发现存在“小金库”单位3户,其中桐城市发现2户,金额共计为92。77万元;宿松1户,金额为3。82万元。

三、创新方式,扎实开展重点检查

按照文件要求,7月初我市组织开展小金库重点检查,检查中xx市本级发现工商联存在房租收入缴入非税账户滞后的情况,太湖县查出存在小金库的单位2户。

xx市本级重点检查工作在市“小金库”专项整治工作小组的统一领导下进行。共组成2个联合检查组,组长分别由财政局两名党组成员担任,成员分别由市纪委、市委组织部、市财政局、市审计局、市人社局相关同志参加,每组选聘两名会计事务所人员协助检查。检查组克服时间紧,任务重,压力大的困难,对12家市直部门开展“小金库”重点检查,检查中发现xx市工商联2014年12月,收取外地房产出租租金41800元未缴入市财政专户,单位于7月14日整改,将41800元缴入市财政非税账户。

6月底以来,xx市及各县(市)区防汛抗洪形势严峻,各县(市)区财政局一手抓抗洪救险,一手抓“小金库”重点检查,做到“两手抓,两手都要硬”,重点检查中工作开展亮点纷呈。太湖县监察局、财政局、审计局联合下发了《关于开展“酒桌办公”等四项专项检查的通知》(太监发[2016]9号),将“小金库”重点检查与“酒桌办公”、“滥发津补贴”、“三公经费”专项整治的重点检查相结合同步进行,检查中发现房地产管理局2007年至2015年将收取千家惠服饰广场购物卡、现金和赵超天华房地产开发公司转让费合计46。6万元不入单位财务帐核算,用于帐外发放职工福利及其它开支;太湖县城乡居民社会养老保险局利用虚假的印刷费发票到县邮储银行套取现金10。06万元不入单位财务帐核算,用于帐外发放职工福利及其它开支;岳西县财政局会同纪检、监察、组织、审计等有关单位组成联合检查组,开展重点检查,全县成立四个重点检查组,分别由县纪委、组织部、财政局、审计局负责同志带队,抽查43个单位“小金库”自查自纠工作情况,重点检查面达到50%,并且检查工作延伸到十三个乡镇,对村级财务收支及乡村小微工程建设及资金管理等等进行检查和评估,检查成果显著。

四、突出问题导向,加大整改落实力度

通过重点检查,对我市发现的各种问题逐一整理、汇总、分析自查自纠和重点检查资料,梳理出这次“小金库”集中整治工作中发现的问题,如:房租收入使用,国有资产管理不够规范,“三公经费”开支控制不严等,总结经验和教训,形成相关办法文件。要求各级部门、单位要高度重视整改工作,认真分析本单位发现的“小金库”问题及可能出现“小金库”的地方,结合管理隐患排查结果,组织制订整改落实工作方案,结合单位实际情况,明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限,确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位,不留死角和隐患,坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”,认真核实资金去向,及时纳入了单位规定账簿核算,规范进行财务处理;对于单位私分、挪用的“小金库”,及时进行追缴;对重点检查查出的“小金库”,按照有关规定,对责任单位和责任人员进行必要处理。督促各部门、单位深入剖析各自产生“小金库”问题的原因,查找容易出现“小金库”的风险点,及时采取了切实有效的整改措施,建立健全相关管理制度,防止“小金库”问题的再次发生。

五、着力构建防治“小金库”的长效机制

一是完善制度。针对自2009年以来连续八年“小金库”专项整治工作中发现的问题,深刻剖析问题产生的原因,制定和完善有关财务规章制度,出台了《xx市财政局财政监督检查结果利用办法》,建立健全防治“小金库”的长效机制。二是强化监管。进一步加强财政收支日常管理和监督,提高财政资金使用的规范性和有效性。严格执行财经纪律,把预算防控、资产管控、账户监管、信息公开和承诺考核等防治“小金库”长效机制落到实处,构建全方位的管控体系。建立健全“小金库”整治工作沟通协调机制等有关文件,使纪检、组织、财政、审计、金融等部门相互支持,协调配合,综合治理,常抓不懈,真正落实监督责任。三是深化改革。进一步深化财政、金融、国有资产经营管理体制改革,健全财权与事权相匹配的财政管理体制,完善财政转移支付制度,深化部门预算和国库集中支付制度改革,落实“收支两条线”管理的规定,实行国库单一帐户制度,严禁违规发放津贴补贴和奖金福利,逐步规范行政、企事业单位收入分配秩序;积极规范行政事业单位经营性资产的管理,资产收益全部纳入财政预算管理。

金库库管员工作总结篇四

度过了难忘的2018年,转眼间新年到了,在过去的一年里,我们大家一起拼搏努力,成绩与不足同在,下面就个人这一年来的工作情况做以下总结。

2.努力做好本职工作。我深知员工的一举一动都时刻体现着xx的形象,一年来对每一笔交款都一丝不苟地认真按照规定操作,早上,开库核对金额、给每位前台柜员发放款金凭证;中午及时盘点各柜员的凭证及现金,认真核对,确保资金安全;晚上,耐心收取柜员上交现金,做好核点工作;认真负责与款车的交接工作。一天中,每一个环节我都是仔细审查,没有一丝一毫的懈怠,在繁忙的工作之余,我还经常帮助前台柜员整理残币,以便及时上交。

3、工作方式简单,尚停留在较低层次的任务完成要求上,工作开展的实际效率和效果还有待提高。

3.做好贷款催收工作,确保资产安全:由于贷款客户常年在外务工,已至不少贷款丧失诉讼时效,马上一年一度的春节即将来临,我们要抓住外出务工人员回乡这段时机,及时的做好催收补救措施,只有保护好我们债权人的债权,我们才能谈下一步的清收,同时更是有力的保护好我们自己。

过去一年成绩与不足同在,2019年我将一如既往的继续努力,在领导班子带领下、在新的体制下,锐意进取,奋勇前进,共创xx美好的一天。

金库库管员工作总结篇五

按照市治理“小金库”工作领导小组办公室《关于转发中治办[20xx]7号文件深入贯彻落实^v^同志关于“小金库”治理工作重要指示精神的通知》吉治金办[20xx]9号文件要求和部署,我处高度重视,迅速行动,认真组织学习贯彻^v^^v^常委、中纪委书纪^v^同志的重要指示精神,确保“小金库”治理工作按照中央的要求在年底前完成。现将工作情况总结如下:

处领导积极将“小金库”问题与市委“思想大解放、作风大转变、服务大提升”主题教育有机结合起来。组织全体干部职工认真学习领会中央、省、市和有关文件精神,全面安排部署此项工作。把深入开展“小金库”专项治理工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

为使“小金库”专项治理工作深入开展,形成声势,我处开展了多形式、多角度地宣传中央、省和市委、政府关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求,鼓励广大干部职工积极参与“小金库”专项治理工作,充分认识开展此项工作的重大意义,按照文件要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的不足,有效促进了我处自查自纠和“回头看”工作的开展。

按照“小金库”专项治理工作精神的要求,我处重点围绕“清理内容”中的各项指标开展清查活动。

1、财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、按照财务管理制度要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

4、在认真清查的基础上,写出不再设立“小金库”的承诺书。建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。我处通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,将进一步完善相关财务制度,促进财务管理工作规范、有序。

金库库管员工作总结篇六

根据财政部《关于印发的通知》(财监[20xx]19号),该办对中国科学院贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理情况进行了检查。针对中国科学院系统大、单位多的特点,该办明确了“以点带面,重点突出,有的放矢,确保成效”的工作思路,三个小组明确分工,保证了检查工作顺利完成。

按照检查工作要求,该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计情况的基础上,选取了6家单位进行重点检查。

一是从预算、资产、财务三个方面入手,全面检查中国科学院系统财务和机关财务。即排查预算编制的真实性和完整性,预算执行的合理性,科目列支的合规性。全面清理所属资产,检验固定资产管理部门是否职责明晰,财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符,资产的使用和处置以及对外投资是否规范。对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全;收支信息是否如实在帐内反映;“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题;账户管理是否合规等。二是以科研经费为重点,检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。对照结题课题,选取国家重大专项课题,排查项目申报程序是否规范,科研资金使用情况是否合规,课题结余资金管理是否符合要求。三是以资产管理为重点,检查中国科学院行政管理局,重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。

检查期间,该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦,强调“打铁要靠自身硬”,认真贯彻落实中央的八项规定,严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》,坚持集中住宿,集中吃饭(全部集中在中科院机关食堂就餐),树立了财政部专员办良好的执法形象。同时,在检查工作中顾全大局,服从安排,加班加点,连续奋战17天;遇到问题及时向部监督检查局请示汇报,在财政部的统一指导下,明确检查思路和检查重点;严格按照《财政检查规则》,制作工作底稿,通报交换意见,起草了征求意见函,拟定了处理决定初稿。

金库库管员工作总结篇七

为深入贯彻落实省局办公厅、省政府办公厅《关于全面构建“小金库”防治长效机制的意见》(x办发〔20xx〕60号),进一步巩固深化“小金库”专项整治成果,切实解决“小金库”防治难点问题,我局积极贯彻落实文件精神,认真、细致按照要求开展了“小金库”自查工作认真组织实施全面排查,全面总结经验,确保该项工作取得实效,现将工作汇报如下:

一、积极组织领导

我局高度重视,在接到通知后,迅速召开会议研究,就我局现任班子重新明确了“小金库”专项治理工作的领导机构和相关职责。同时,对自查工作开展进行了认真部署,明确要求从农水局及农业站专户,按步骤开展进行深入的自查自纠工作,确保工作落到实处。

二、认真自查自纠

我局认真对于可能滋生“小金库”的土壤进行深挖深刨,同时扩大自查范围,做到全面彻底、不留死角。按照要求,本局和农业站针对各项上级资金、票据进行了细致、全面的检查,重点围绕以下几个方面开展了清查活动:

1、违规收款、罚款及摊派设立“小金库”。检查了有相关业务或收入的单位账簿,未发现有私设情况。

2、用资产处置、出租收入设立“小金库”。清查了固定资产,未发现有私设情况。

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。清查了农水局的会议费、劳务费、培训费和咨询费等开支及其他各项补助发放明细,未发现有私设情况。

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”。检查了有相关收入的单位账簿,未发现有私设情况。

5、虚列支出转出资金设立“小金库”。经核实账目,未发现此类情况。

6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”,经全面清查各类票据,均属实。

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。经自查,未发现此类情况。

8、有无其他违法违规违纪设立的“小金库”。经自查,未有此类情况。

经过自查自纠工作的开展,未发现有私设“小金库”的情况,今后我局继续提高警惕,不给“小金库”滋生的土壤。

三、重新整章建制

针对自查自纠的结果,按照“标本兼治、惩防并举”的原则,我局决心从管理制度、管理体制、内控制度等多方面着手,严防死堵,把“小金库“的防治工作作为专项治理工作的常态来抓,并将至贯穿在各项涉及经济收入的工作中的各个环节,进一步规范财务标准,培养干部廉洁从业、依法从政的态度。

金库库管员工作总结篇八

大家知道,管库员是一早、一晚,两头必须准时的工作。新的一年已经到来,现将我2018年度的工作做个简短的总结:

2.及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库,保障了一线的工作需要;

3.营业前全面打扫卫生,营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离开。

2.同时,向客户宣传xx的各项新技术,新业务,新政策,扩大xx的知名度;

5.在离退休职工换取工资时,提前兑换好大小票,积极主动、热情服务,尽最大努力为老年人提供方便,让他们高兴而来、满意而去。

我到xx工作后,一直兢兢业业、任劳任怨,想客户所想,急客户所急,协同其他部门共同搞好服务,取得了一定的成绩且获得了各单位会计人员和领导的信任和支持。

总结过去,是为了吸取过去的经验和教训,更好地干好今后的工作。在新到来的2019年,我将更加勤奋认真,努力做到更好!

金库库管员工作总结篇九

根据《关于印发“小金库”专项治理工作实施方案的通知》(金办[]1号)文件规定,市幼儿园高度重视,积极贯彻落实文件精神,精心组织实施,认真、仔细地开展治理“小金库”专项工作。在自查中,幼儿园财务管理均按照国家有关财经法规执行,严格财务管理制度,无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。通过深入自查,加强了财务管理及财经法规政策的认识,促进收支管理的进一步规范,现将具体情况汇报如下:

市幼儿园现有17个班级。其中,小班4个,中班3个,大班10个。在园幼儿总数为660人,全园教职工56人,其中专任教师52人。

收费项目中的幼儿管理费由150元/人月提升为220元/人月,其他项目不变。收费项目主要有以下几种:

2、按照市财政局审核的收费项目,我园收取了勤工俭学收入;固定资产变价收入等。

我园共有工商银行账户4个,其中有经费账户;工会账户;食堂账户;财政局代管户账户等。

(一)领导重视,认识到位

我园治理“小金库”工作领导小组积极将专项治理“小金库”工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会有关文件精神,全面安排部署此项工作,把深入开展“小金库”自查工作作为源头。按照文件要求,我们首先对自身财务进行自查,从自查情况看,未设“小金库“,所有收支按规定进行,账目清楚,公示到位。

(二)精心组织,周密部署

在开展自查工作中,认真总结经验,对存在的问题和下一步工作进行了分析研究,要求在规定时限内,再进一步开展自查自纠工作。将自查工作全面覆盖、彻底清查、不留死角。按照市财政局集中支付要求,现金管理采取备用金制度,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制经费支出,实行收支两条线,不以任何形式进行私存私放。未单独设立帐户,未设任何形式的“小金库”。

进一步建立健全财务监督管理制度,研究“小金库”发生的客观原因,探索建立健全预防“小金库”的长效机制。以“小金库”专项治理为契机,进一步提高我单位收支监管水平,努力实现标本兼治的目标。进一步强化幼儿园财务管理机制。开学初,市教育局联合市监察局、发展和改革委员会、卫生局四部门组成检查组,于3月9日至3月15日,对我园收费工作进行认真的检查。通过这次检查使我园的收费工作、财务管理工作更加的规范化、制度化,我园的教育收费已朝着“领导重视、政策严谨、收费透明、管理规范、家长自觉”的良好方向发展。

(一)幼儿园坚持以制度建设为抓手,成立了财经领导小组,按照逐级审核的原则,完善了财务管理制度,加强了我园的财务管理和监督。

(二)我园按年度编制预算,按学期进行财务公开,并在教代会上向全体教职工汇报学校财务收支、设备采购等情况。

(三)各项支出均能严格执行国家规定的开支范围及标准,按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于各项款支出,均实行逐级审核签名的操作程序,对于涉及大额资金的支出,都必须通过园委会开会研究决定。

通过深入自查,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我们将进一步完善相关财务制度,强化内部制约和外部监督,堵塞财务管理漏洞,规范资金使用,提高教育经费使用效益。

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